×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.06.2013
    Сообщений
    2

    декларация по налогу на прибыль при УСН?

    Получила письмо от налоговой, что мы не сдали декларацию по налогу на прибыль за 2012г. (у нас ТСЖ, Д-Р) Грозятся заморозить счет, а штраф обеспечен. Утверждают, что ТСЖ некоммерческая организация и обязана представлять декларацию по налогу на прибыль (ст.289, п.2 НК) Посоветуйте, что делать. Нужно ли сдавать и что в ней показывать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Предоставьте в налоговую письмо о переходе на УСН и отписку о том что организации на УСН не сдают декларацию на прибыль (Статья 346.23 НК)
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.06.2013
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Предоставьте в налоговую письмо о переходе на УСН и отписку о том что организации на УСН не сдают декларацию на прибыль (Статья 346.23 НК)
    Спасибо, room111. Но в налоговой утверждают, что ТСЖ является некоммерческой организацией и обязано сдавать декларацию по упрощенной форме, т.е. титульный, разд.1 "Сумма налога, подлеж. уплате в бюджет по данным налогоплательщика, лист02, лист07 "Отчет о целевом использовании имущества". В камеральном отделе девушка не знает как эту деклалацию составлять, и что она там будет проверять, но шраф обещала... Мелочь, но за что?

  4. #4
    Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Может быть вы в 11-12 году были на общем режиме?
    Если нет, тогда идите к начальнику камерального отдела и жалуйтесь.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2013
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    81
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Возник вопрос по заполнению Листа 7 декларации по налогу на прибыль (при ОСН). Информация в интернете противоречивая, поэтому не могу разобраться.
    Целевые поступления учитываются под кодом 120. А затем не понятно. Что указывать в дате поступления, ведь платежи вносятся практически ежедневно и в течение всего отчетного периода? Сумма ден/ср. - указываем поступления за квартал. А разве есть дата, до которой нужно использовать целевые поступления? Сумма использованных и не использованных средств,- Если мы на уставную деятельность потратили все полученные целевые и даже выручку с предпринимательской деятельности? предположительно - в использованных нужно тогда поставить все полученные.
    Помогите , пожалуйста, разобраться, декларацию нужно уже сдавать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)