×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    основные средства-модернизация

    Помогите пожалуйста разобраться с ОС начинающему, предыдущий главбух провела платув январе
    Д60.1 К51 общая сумма
    Д08.4 К60.1 на сумму без ндс
    Д19.1 К60.1 ндс к вычету

    Подскажите как провести модернизацию, я думала плату надо было на 10 поставить, передать для модернизации и провести увеличение первоначальной стоимости на ДН05.01, а теперь с ее проводками я запуталась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Помогите пожалуйста

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    плата сама по себе еще не ОС.
    Приходовать действительно должны на 10 счет.
    Когда будете модернизировать какое-то основное путем засовывания в него эту плату будет Дт08 Кт10 и Дт01 Кт08.
    Ну и в налоговом учете аналогично.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А если она поставила Д08.4 К60.1
    У меня нет прав доступа к предыдущему периоду,
    могу ли я сделать так Д08.3 К08.4
    Д01.1 К08.3

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    А сделать права никак не выйдет?
    На самом деле, имхо, материалы нужно сперва приходовать, потом куда-то отпускать, вставлять и еще как-нибудь использовать.
    Налоговики без приходования пытаются НДС восстановить по таким материалам.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Аноним, можете, но лучше оставьте как есть и займитесь вводом в эксплуатацию модернизированного ОС.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Денис В.
    Налоговики без приходования пытаются НДС восстановить по таким материалам.
    И на каком основании пытаются?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Smic, подскажите я увеличиваю операцией вручную стоимость ОС и в 1С делаю ввод модернизированного ОС

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    имхо правильно сказано: пытаются
    На основании этого (везде где видел - одна мотивация):

    Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных документов.


    То есть говорят, приходуйте и приходный ордер не забудьте...

    По тому случаю, имхо, правда лучше оставить как есть.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Аноним, в чем вопрос?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Вопрос в порядке проведения
    1. операцией провожу увелечение стоимости ОС
    2. ввожу в эксплуатацию модернизированное ОС

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Аноним, да, но посмотрите в поиске про начисление амортизации для модернизированных объектов ОС. Тут есть тонкости.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)