×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253

    Закрытие месяца: формирует "странные" проводки по налогу на прибыль

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) редакция 2.0 (2.0.48.9).
    Добрый день! Первый раз начисляла налог на прибыль, а теперь при закрытии месяца операция "Расчет налога на прибыль" формирует вот такие вот проводки:
    Д-09 К-99.01.2 субконто ОС - Признание отложенного налогового актива
    Д-77 К-99.01.2 субконто НЗП - Погашение отложенного налогового обязательства
    в этаже операция ПРАВИЛЬНО начисляет сам налог на прибыль и списывает его на 99.02.1
    Поясню: организация на ЕНВД, по ОСНО только проценты с депозита и займа (один раз в год), ВСЕ остальное относиться к вмененке, в т.ч. ОС, материалы!
    Проценты по депозиту и займу были начислены в апреле, НО! при закрытие мая все аналогично! (кроме самого начисление нал.на прибыль) + еще эта операция сформировала проводку Д-99.01.2 К-77 Признание отложенного налогового обязательства.
    Справочно: тема ОСНО, налога на прибыль и страшных, вышеперечисленный проводок, для меня ооооочень далека. поэтому, уверена что что-то сделала "не так".
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от E.Maria Посмотреть сообщение
    Д-09 К-99.01.2 субконто ОС
    Какое ОС и как оприходовали?
    Карточку документа и проводок по этому ОС в студию.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Какое ОС
    отопительные котлы, сплит, колеровочная система, ЭВМ и т.п.
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    как оприходовали?
    "Ввод начальных остатков"
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Карточку документа и проводок по этому ОС в студию.
    мммммм... а как это сделать?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от E.Maria Посмотреть сообщение
    "Ввод начальных остатков"
    Это как?
    Посреди года или месяца?

    Или вы не знаете для чего сей документ нужен?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Аноним
    Гость
    Это проводки по ПБУ 18 уберите в учетной политике соответствующий флажок если его не применяете и попробуйте перепровести закрытие месяца

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это проводки по ПБУ 18 уберите в учетной политике соответствующий флажок если его не применяете
    Прежде чем давать совет, разберитесь почему так формирует.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    ZloiBuhgalter, раньше учет велся "руками", потом купили 1С и когда я вносила все остатки функцией "Ввод начальных остатков", создавала специальный документ отведенный для ОС (там все по разделам учета делалось), как уж конкретно и что дальше не помню - давно это было...по каждому ОС заводила карточку (через этот же "ввод остатков").... Сейчас открываю в карточке ОС вкладку "налоговый учет" там синим написано "ОС в налоговом учете не отражалось"....

  8. #8
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это проводки по ПБУ 18 уберите в учетной политике соответствующий флажок
    флажок и правда установлен

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от E.Maria Посмотреть сообщение
    раньше учет велся "руками", потом купили 1С и когда я вносила все остатки функцией "Ввод начальных остатков"
    Переход на учёт в программе корректно возможен только на 1ое число отчётного года.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Переход на учёт в программе корректно возможен только на 1ое число отчётного года.
    У меня получилось на начало второго квартала (в карточке ОС во вкладке бух.учет, принято к учету 31.03.2011 "Ввод начальных остатков от 31.12.2010")... я уже и не помню как там все было... Вносилась первоначальная стоимость и сумма уже начисленной амортизации. Все работает и начисляется корректно, это вот только сейчас косяк...

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Не пугайтесь, если вы догадались ручками добавить 1 квартал того года, когда вводили начальные остатки, к формам, формируемам нарастающим с начала года, все будут живы.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от E.Maria Посмотреть сообщение
    флажок и правда установлен
    Кто бы сомневался!

  13. #13
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не пугайтесь, если вы догадались ручками добавить 1 квартал того года, когда вводили начальные остатки, к формам, формируемам нарастающим с начала года, все будут живы.
    не очень поняла, что Вы имели введу...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Например декларация по налогу на прибыль не учтет доходы и расходы 1 кв, т.к. их нет в программе Так же все отчеты, с периодом год не учтут 1 кв.

    Но у Вас ведь вмененка, я ее не знаю, Там же налог считается каким-то ахинейским способом:площадь торговго зала, коэффициенты и т.д.

    По поводу ОС не принятых к налоговому учету: налоговый учет в программе ведется для целей расчета налога на прибыль. Ваши ОС имеют отношение к налогу на прибыль? Вот не пугайтесь и для себя решите что для Вашей деятельности критично, а что нет

  15. #15
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Например декларация по налогу на прибыль не учтет доходы и расходы 1 кв, т.к. их нет в программе Так же все отчеты, с периодом год не учтут 1 кв.
    так это был 2011 год. а проблема 2013.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ваши ОС имеют отношение к налогу на прибыль?
    НЕТ!
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот не пугайтесь и для себя решите что для Вашей деятельности критично, а что нет
    просто оборотка получается с наличием 09 и 77 счетов, а их там быть не должно... Вот и хочется это убрать...

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Эти счета используются для целей ПБУ 18 Оно для тог существует, чтобы отразить налоговый учет на счетах бухгалтеркого учета. Уберите ПБУ 18 из учетной политики, перепроведите документы и периоды. должно все исчезнуть
    Я вообще налог на прибыль не начисляю с. автоматически. Он с копейками выходит, мне не нравится.

  17. #17
    Клерк Аватар для E.Maria
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    1,253
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уберите ПБУ 18 из учетной политики, перепроведите документы и периоды. должно все исчезнуть
    все теперь хорошо, все лишние проводки исчезли. Спасибо.

  18. #18
    Аноним
    Гость

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)