×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Фирма на УСН: как быть с возвратом перечисленных авансов от клиента?

    Извините меня, за этот ооооочень глупый вопрос.

    Фирма на УСН 15%, ситуация такая: в июне получены авансовые платежи от клиентов за услуги оказанные в июне, в конце июне выясняется, что оказывается, услуги в июне оказаны клиенту не полностью и часть ранее полученного аванса за июнь нужно вернуть обратно клиенту. Но, по ряду причин, в июне произвести возврат денег клиенту увы мы не смогли (то есть не смогли вернуть аванс в пределах одного квартала, 2-го квартала, чтобы не платить налог с аванса), а будем возращать аванс уже в июле (в 3-м квартале).

    Как сделать, так, чтобы вернуть аванс в июле, но во 2-м кв. "не попасть" на налог от суммы этого полученного аванса, кот. по существу подлежит возврату клиенту?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как сделать, так,
    имхо, никак, т.к. кассовый метод.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    имхо, никак, т.к. кассовый метод.
    Спасибо за ответ.

    А если оформить возврат ден. ср-в в июле не как возврат полученного ранее аванса, а как возврат ошибочной переплаты, полученной от клиента (док-ты для клиента в июне перевыставить на меньшую сумму) - это что-нибудь изменит?

    То есть, это может тогда считаться "ошибочным" платежом (ошибочной переплатой) и в этом случае не попасть под налог?

  4. #4
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Ну можно попробовать, как отреагирует налоговая при проверке - неизвестно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Ну можно попробовать, как отреагирует налоговая при проверке - неизвестно.
    Спасибо еще раз. То есть лучше, конечно, успеть слелать возврат в пределах квартала... Или еще, наверное, можно зачесть сумму, за подлежащую возврату, в счет оплаты за услуги в июЛЕ.

  6. #6
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    зачесть сумму, за подлежащую возврату, в счет оплаты за услуги в июЛЕ.
    Если вы эту сумму все равно будете учитывать в счет предстоящих платежей в след. месяце, какой смысл возврата и вообще всех телодвижения? Ну заплатите налога немного побольше, а за 3 квартал поменьше, зато проблем 100% не будет.
    Или я неправильно поняла вопрос?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответ.
    Все верно. Но дело в том, что мы еще не знаем точно, будем ли оказывать услуги этому клиенту в буд. периоде (в июле) или нет.
    А даже если и будем, то согласится ли клиент на зачет - тоже не известно. Поэтому такая вот ситуация.
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)