Здравствуйте!
В нашей организации бух. учет ведется с запозданием, ввиду этого, имеет место такая ситуация.
На расчетный счет 3 июня 2013 года от контрагента (юр. лица) было зачисление ДС, с назначением платежа "возмещение расходов на проезд участников семинара..."
Поездка сотрудников была в марте этого года, но никак не оформлялась. Билеты были куплены на собственные средства сотрудников, под аванс деньги не выдавались, командировка не оформлялась, билеты на поезд оставили у Контрагента. В общем ничего нет, что можно пришить к делу.
Помогите пожалуйста, как быть с этим зачислением на РС, как оприходовать сумму, показывать ли нее доход? Мы на УСН 6%.
Огромное спасибо, за любой совет!


Ответить с цитированием


