Сложилась такая ситуация. Мы должны организации А- 10000,00(реклама). Организация А должна нам 50000,00(наши услуги). Долги 2011-2012г. Были только документы по реализации от нас и от них. Оплат не было. Сейчас заключили договор бартера с 01 июня и предыдущие долги решили простить друг другу. Мои действия
1вариант. 50000 списать за счет прибыли 91,02
10000 включить в состав внер доходов 91,01
2вариант. сделать взаимозачет на 10000 и 40000 списать за счет прибыли 91,02
достаточно ли будет акта сверки за июнь с июньскими цифрами, и начальным нулевым сальдом.
или сделать нулевой акт на 01 июня и еще один 30 июня. какими еще документами нужно оформить это так называемое "прощение долга"?

Ответить с цитированием


