×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос Корректировочный или исправленный?

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, выставили в апреле реализацию иностранному представительству без НДС, а они утратили право на данную льготу. Нужно доначислить НДС 18% и соответственно увеличится стоимость. Выставлять исправленную счет-фактуру или корректировочную?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для bronzza
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    72
    Вы сами работаете с НДС или без НДС?
    Если вы с НДС - то и выставляете реализацию вашему клиенту с НДС,
    Если вы работаете без НДС - то выствалете вашему клиенту реализацию без НДС.
    То, что ваш клиент утратил право, вас, мне кажется, не должно волновать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)