×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. Клерк
    Регистрация
    27.05.2013
    Сообщений
    4

    Эврика Нужно ли сдавать бух. баланс УСН 15 % в 2013 году?

    Помогите, не могу понять, нужно ли делать баланс?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нужно будет за 2013.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    27.05.2013
    Сообщений
    4
    т.е. в конце года?по-квартальный отчет не нужен?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от ООО "Лад" Посмотреть сообщение
    т.е. в конце года?
    Нет. В начале следующего.

    Цитата Сообщение от ООО "Лад" Посмотреть сообщение
    по-квартальный отчет не нужен?
    Он уже никому не нужен.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    27.05.2013
    Сообщений
    4
    т.е. я сдаю в 2014 году (до 31/03/2014) за 2013 год!Правильно?

  6. «Главная книга»
    Гость

  7. Клерк
    Регистрация
    27.05.2013
    Сообщений
    4
    Спасибо большое!!!

  8. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от ООО "Лад" Посмотреть сообщение
    т.е. я сдаю в 2014 году (до 31/03/2014) за 2013 год!Правильно?
    До 30.03, а не до 31.03

  9. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я так думаю, все таки до 31
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ваще надо начать с просмотра календаря! Там есть красные даты.
    Best regards, Михаил

  11. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    я так думаю, все таки до 31
    Ну если в смысле переноса с воскресенья 30.03.2014 на понедельник, то - да

  12. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Зета, баланс сдается в течение 90 дней после окончания отчетного периода. Поэтому срок 31 марта во все годы, кроме високосного

  13. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от 129-фз
    Организации, за исключением бюджетных, казенных учреждений и общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (работ, услуг), обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
    Цитата Сообщение от 402-фз
    Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
    .
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. Клерк
    Регистрация
    12.11.2010
    Сообщений
    55
    Добрый день,

    Видимо я неверно трактую закон фз-402, но там в статье 6 написано:"2. Бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом могут не вести:
    1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством"

    Я это понимаю, как то, что раз бух. учет можно не вести, то и баланс уж подавно сдавать не надо. Я не права?

  15. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а кто здесь говорил о предпринимателях?
    для них ничего не изменилось и не изменится
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. Клерк
    Регистрация
    12.11.2010
    Сообщений
    55
    Никто Как-то упустила этот момент. Спасибо.

  17. Клерк
    Регистрация
    11.03.2014
    Сообщений
    3
    На начало 2013 года на вспомогательном счету 000 были деньги 6000руб. На конец года они там так и остались. Теперь не идет баланс на эту ссумму. Подскажите, что делать?

  18. Клерк Аватар для Dinara_7557
    Регистрация
    05.03.2014
    Адрес
    Алтайский край
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Vikmax Посмотреть сообщение
    На начало 2013 года на вспомогательном счету 000 были деньги 6000руб. На конец года они там так и остались. Теперь не идет баланс на эту ссумму. Подскажите, что делать?
    Что-то недовнесли при вводе начальных остатков. Либо внесли не верно. Проверьте.

  19. Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696
    Кстати, баланс ведь должен быть утвержден общим собранием?
    А можно где-нибудь отыскать образец протокола такого собрания с нужными формулировками, чтобы не придумывать.
    Подскажите, пожалуйста, кто уже сделал.

  20. Клерк
    Регистрация
    11.03.2014
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Dinara_7557 Посмотреть сообщение
    Что-то недовнесли при вводе начальных остатков. Либо внесли не верно. Проверьте.
    Я начала работать в организации после того, как в ней поменялось все (устав, сменили место регистрации, в общем переехали в другой город). Это было как раз в начале 2013г. Но с прошлого у предприятия остался один неоплаченный счет на 5000р. (пришлось оплачивать в этом году) Я его ввела в начальные остатки на Кт60, ещё на Кт80 я ввела уставный капитал 10000р. На Дт51 ввела остатки на счете в банке 8844,54р. При составлении оборотки, чтобы на начало года дебет равнялся кредиту, появился Дт000 с суммой 6155,46р. Я эту сумму никуда не вносила, не понимаю, каким образом она именно там появилась и что теперь с ней делать.
    Последний раз редактировалось Над.К; 11.03.2014 в 12:19. Причина: нельзя использовать красный цвет!

  21. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Vikmax, счет 000 вспомогательный для внесения остатков. После того, как все остатки внесли, на счете не должно быть ничего.
    И что, у организации вообще ничего-ничего нет кроме этих трех сумм? Ни долгов по налогам, ни долгов по зарплате? Нет ОС и материалов? Организации никто ничего не должен? Значит сумма должна была закрыться на 84 счет,

  22. Клерк
    Регистрация
    04.04.2012
    Сообщений
    398
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Vikmax, счет 000 вспомогательный для внесения остатков. После того, как все остатки внесли, на счете не должно быть ничего.
    И что, у организации вообще ничего-ничего нет кроме этих трех сумм? Ни долгов по налогам, ни долгов по зарплате? Нет ОС и материалов? Организации никто ничего не должен? Значит сумма должна была закрыться на 84 счет,
    вот сижу мучаюсь вторую неделю на эту тему, боюсь получить "по шляпе" за убыток на 84 счете (который таковым не является, а просто чтобы "уравнять" 0 счет) .
    Кто сдавал уже? Наверняка я не одинока, далеко не все вели бухучет на УСН....
    Спасибо

  23. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    У Вас нет другого варианта. Спрятать это никуда не получится

  24. Клерк
    Регистрация
    04.04.2012
    Сообщений
    398
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    У Вас нет другого варианта. Спрятать это никуда не получится
    спасиб

  25. Клерк Аватар для Dinara_7557
    Регистрация
    05.03.2014
    Адрес
    Алтайский край
    Сообщений
    165
    Vikmax, если у вас был неоплаченный счет на 5000, значит вы что-то купили?? а что купили? ТМЦ или услуги?

    Если ТМЦ - то это должно остаться или на остатках, а значит Дт10,41, либо списано и "зависнуть" на счетах финансовых результатов.

    Если услуга - то тоже должна "зависнуть" на счетах финансовых результатов.

    Но это будет лишь 5000..... А остальные 1155,46 (6155,46-5000) ???....

    У вас действительно, как минимум, всё это должно остаться на счете 84, либо в виде каких-либо ТМЦ.

  26. Клерк
    Регистрация
    11.03.2014
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от капашилка Посмотреть сообщение
    вот сижу мучаюсь вторую неделю на эту тему, боюсь получить "по шляпе" за убыток на 84 счете (который таковым не является, а просто чтобы "уравнять" 0 счет) .
    Кто сдавал уже? Наверняка я не одинока, далеко не все вели бухучет на УСН....
    Спасибо

    А как их запихнуть за 84 счет? У нас была услуга

  27. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Vikmax Посмотреть сообщение
    А как их запихнуть за 84 счет? У нас была услуга
    Прежде всего 000, не должно быть в ОВ и соответственноо в балансе ,это вспомогательный счет для того что бы видеть ,что еще не распределено по счетам. Если у вас производство , то проводки должны быть такими: Д60К51,50 -оплата услуг; Д20К60 -услуги списаны на производство; если торговля Д44К60. Если у вас 1С. то далее в момент закрытия, все закроется автоматически.Если же нет 1 С то делайте следующие проводки Д90,4К20 или44; далее Д90,9К90,4; Д99К90,9; Д84.2К99;и тогда все закроется

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)