Подскажите, кто сталкивался.
Ситуация - товар отгружали в 2012 году, моя фирма была на УСН 6%, сумму отгрузки "Х". Товар оплачен и в 2012 году сумма "Х" включена в базу по УСН 6%, налог оплачен. В 2013 году моя фирма уже на ОСНО (перешла с 6%). Покупатель возвращает товар на сумму "Х"+18%.
Вопрос по проводкам, корректно ли будет отразить операцию так:
Дт 91.2 Кт 62 сумму "Х"+18%
Дт 62 Кт.91.1 сумма "НДС 18%"
Дт 41 Кт 91.1 оприходован товар по с/стоимости
Как правильно отнести суммы в налоговом учете?




ну вот стороны и согласовали возврат.