×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Аноним
    Гость

    Учет у ЗАКАЗЧИКА ( поэтапная приемка работ)

    Заключен договор на автоматизацию и модернизацию производства и последующих подразделений( внедрение программного обеспечения) ,предусмотрена предоплата и поэтапная сдача работ. На каждый этап заключается доп.соглашение к договору, по исполнении выставляется акт +СФ.Предполагается, что все работы по договору будут выполнены в течение года.Программы приобретены и используются давно.
    Результат работ по договору- модифицированная программа и обучение персонала
    1 этап- обследование бизнесс-процессов, проектные работы.
    Как правильно отразить в БУ и НУ эти расходы и НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Списать на прочие расходы в НУ, НДС к вычету.
    В БУ раньше можно было на 97 счет,,сейчас тоже одномоментно списать

  3. Клерк
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    113
    надо еще посмотреть, если ли у вас исключительные права на продукт - может быть, это ваш нематериальный актив )

  4. Аноним
    Гость
    Неисключительные права, ПО приобреталось давно, используется, списано

  5. Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки, выскажите свои мнения

  6. Аноним
    Гость
    Можно ли в торговом предприятии такие затраты собирать на счете 20 в течение длит.времени? А по окончании работ списать на 97 счет, и потом списывать с 97 сч.ежемесячно.
    Как вы думаете?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно ли в торговом предприятии такие затраты собирать на счете 20 в течение длит.времени? А по окончании работ списать на 97 счет, и потом списывать с 97 сч.ежемесячно.
    20 счет зачем? Хотите не сразу списывать, на 97 и собирайте

  8. Аноним
    Гость
    Имеются остатки по 97 счету.
    1С автоматически списывает 97 счет при закрытии месяца.И требует списания всех остатков. Неизвестно дата начала списания , поэтому не получается правильно заполнить документ по РБП .
    Поэтому и вопрос по 20 счету( чтобы справиться с 1С). Или как еще это можно сделать?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1С автоматически списывает 97 счет при закрытии месяца.И требует списания всех остатков.
    Договаривайтесь с программой. У меня ничего не требует, особенно пока я даты списания не укажу.
    Нарушать методология учета в угоду программе - это несколько не правильно.

  10. Аноним
    Гость
    У Вас какая программа ?
    1С 8,2 при Закрытии месяца доходит до операции "списание РБП" и останавливается. Выдает ошибку: не заполнены даты начала и оконч списания. исправьте ошибку и проведите заново.
    Если эту операцию пропустить,чтобы сделать баланс, то не списывает другие РБП.
    Поэтому и возник вопрос-на каком счете БУ собирать такие затраты

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Программу у меня другая. А что, поставить даты, например 2020 года, а потом поменять, нельзя?

  12. Аноним
    Гость
    Ну разве так,,, только потом постоянно помнить , что нужно войти исправить. Никто в 1С,8.2 не сталкивался с подобной проблемой?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)