×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. ОльгаТС
    Гость

    Помогите НДС при импортных работах

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    Наша организация выполняет работы по укладке покрытия в июне 2013 года. А иностранная организация осуществила нанесение разметки на это покрытие тоже в июне 2013 года. Деньги иностранцу мы заплатили в июле 2013 года (4500 евро). И НДС с этой операции мы тоже заплатили в июле (4500 евро *18%)=810 евро. В каком месяце я должна начислить НДС (сделать счет-фактуру?) (в июне или в июле)? Должна ли я себе сама выставить счет-фактуру? Когда я смогу поставить этот НДС к зачету? Одни вопросы, блин.... А ответы нахожу в основном по импорту товаров. а это немного другое. Помогите, плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. ОльгаТС
    Гость
    Подскажите, плз, знатоки!!!

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Должна ли я себе сама выставить счет-фактуру?
    Должна, в момент удержания и перечисления налога, к зачету в 3 кв.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)