Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
Наша организация выполняет работы по укладке покрытия в июне 2013 года. А иностранная организация осуществила нанесение разметки на это покрытие тоже в июне 2013 года. Деньги иностранцу мы заплатили в июле 2013 года (4500 евро). И НДС с этой операции мы тоже заплатили в июле (4500 евро *18%)=810 евро. В каком месяце я должна начислить НДС (сделать счет-фактуру?) (в июне или в июле)? Должна ли я себе сама выставить счет-фактуру? Когда я смогу поставить этот НДС к зачету? Одни вопросы, блин.... А ответы нахожу в основном по импорту товаров. а это немного другое. Помогите, плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить с цитированием