Экспортеры, подскажите, пожалуйста: в мае получила экспортный аванс 10000, в июне на все 10000 оказала услуги (подписала акты) иностранцу, пакет документов под 0 ставку соберется только в конце июля. НДС с этого аванса я исчисляю и показываю в декларации за 2 квартал по ставке 18%, а к вычету этот НДС я могу принять в июне по мере отгрузки или я должна сначала подать пакет подтверждающих 0% документов, получить подтверждение правомерности применения НДС 0% и только потом поставить авансовый НДС к вычету? И соответственно, заплатить авансовый НДС по итогам 2 квартала?
P.S. Поиск изучила, потому и родились непонятки....![]()

