Здравствуйте, уважаемые участники форума. Помогите, пожалуйста. В 1- ом квартале не провела один акт выполненных услуг, могу ли я эти расходы учесть во 2- ом квартале? Ничего, например, если акт от 31.03, а проведу его 30.06?? Заранее всем спасибо
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Помогите, пожалуйста. В 1- ом квартале не провела один акт выполненных услуг, могу ли я эти расходы учесть во 2- ом квартале? Ничего, например, если акт от 31.03, а проведу его 30.06?? Заранее всем спасибо
для бух учета можно.
Для НДС уточненка
Для налога на прибыль по-хорошему тоже уточненка, но не принципиально можно и во 2-ой кв. т.к. налоговый период год и по практике так делает 90% бухгалтеров
НДС там не будет, тогда еще проще , получается!!! Спасибо))
не спорю, но практика работы и налоговых проверок чаще всего показывает на то что налоговые оставляют такие расходы. Но естественно по нормам НК РФ надо подавать уточненку по прибыли. и опять же из практике как только такую уточненку подадите налоговая оочень заинтересуется почему это налоговая база стала меньше. ИХМО - проще не подавать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)