Добрый день. Подскажите как правильно сделать взаимозачет. Ситуация следующая. Мы арендуем офис -оплата без НДС. Наш арендодатель приобрел у нас канцелярию, в итоге у них повисла перед нами задолженность (мы работаем с НДС). как правильно можно сделать с ними взаимозачет в пользу следующих месяцев аренды?


Ответить с цитированием
