Сотрудник вернулся из командировки и предоставил чек на оформление визы и Инвойс из гостиницы все суммы в евро.
Подскажите, по какому курсу я должна возместить эти расходы?На дату авансового отчета или на дату чека на визу и дни проживания в гостинице?
И вообще,инвойс без чека и прочих квитанций можно принять к расходам?


Ответить с цитированием