Добрый день, уважаемые клерки, специалисты и старожилы этого форума!
У меня возник вопрос по поводу отражения сумм по оказанным услугам покупателям на 62 счете.
В 1С формирую ОСВ по 62 счету с начала года по настоящее время. На начало года в ОСВ в сальдо на начало периода есть долги покупателей по оказанным услугам на конец предыдущего года. Формируются они вводом начальных остатков. К примеру - 100 рублей.
В оборотах за период есть оплата этих долгов. Частичная. Например, 30 рублей.
Сальдо на конец периода должно быть дебетовое на сумму 70 рублей.
В разрезе документов расчетов с контрагентами 30 рублей отражаются красным с минусом в сальдо по дебету на конец периода.
В чем может быть дело?

Ответить с цитированием