Подскажите пожалуйста - резидент РБ, неплательщик НДС, оказывает плательщику НДС - резиденту РФ бухгалтерские услуги. При начислении вознаграждения резидент РФ начисляет НДС на стоимость услуг за свой счет (19-68), а при перечислении в бюджет - принимает к вычету (68-19). Правильно? Как отразить это в декларации? В каком разделе и по каким строкам? Спасибо за помощь!