Здравствуйте! Год назад ! наши менеджеры с легкой руки продали товар в Казахстан с НДС 18 % (как обычную продажу). За товаром казахи заехали прямо в офис, забрали документы, товар (легкая маленькая коробочка) , и улетели на самолете...Документы видимо их устроили т.к. потом они их исправить не просили.
Это обнаружилось на днях, когда они приехали снова , за новой партией, и отгрузку начала оформлять я лично, т.к. менеджер был в отпуске..
Вопрос : могу ли я оставить все как есть, и не делать корректировки и т.д.- НДСы все уплачены, история мхом поросла, и красиво закрыты все кварталы ?
И еще, не будет ли проблемы по налогу на прибыль, ведь как я понимаю, в н/обл выручку по налогу на прибыль при реализациях с 0% НДС попадает вся сумма реализации, а она у меня там соответственно без ндс.
Спасибо


Ответить с цитированием
