Добрый день! Нам принесли корректирующие счета-фактуры от 30.06. Корректируются счета за январь, февраль и март. База для начисления НДС увеличивается, соответственно и сумма НДС к уплате тоже. В 1С я провожу все как операцию "Корректировка поступления". Программа эти суммы сажает в доп.лист книги покупок за 2 квартал. Получается что мне надо будет сдавать уточненку за 1 квартал? Можно как-нибудь без уточненки обойтись?


Ответить с цитированием

