×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    01.01.2007
    Сообщений
    654

    Декларация по НДС после корректировочных счетов-фактур.

    Добрый день! Нам принесли корректирующие счета-фактуры от 30.06. Корректируются счета за январь, февраль и март. База для начисления НДС увеличивается, соответственно и сумма НДС к уплате тоже. В 1С я провожу все как операцию "Корректировка поступления". Программа эти суммы сажает в доп.лист книги покупок за 2 квартал. Получается что мне надо будет сдавать уточненку за 1 квартал? Можно как-нибудь без уточненки обойтись?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    не обойтись, потому как к уплате налог увеличивается

  3. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от nastena0231 Посмотреть сообщение
    Получается что мне надо будет сдавать уточненку за 1 квартал
    Не надо.
    Цитата Сообщение от nastena0231 Посмотреть сообщение
    Можно как-нибудь без уточненки обойтись?
    У Вас появляется право на вычет НДС с сумм корректировки "к увеличению" , в данном случае - на 30.06.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)