×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Гыгыша Гыгыша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Сообщений
    58

    Неправильный НДС

    сдала отчетность за 1й квартал по ндс. (мп, поквартально). сейчас, когда стала считать этот квартал, обнаружила ошибку. пересчитала всю отчетность за 1й квартал - оказались неправильные суммы в бухгалтерской отчетности и в декларации по ндс. переплатили ндс на 6тыс. р. что делать? подавать уточненную декларацию? есть ли сроки? будет ли штраф? а бухгалтерскую? и насчет следующего квартала вопрос - при оплате ндс за 2й квартал в декларации ставить токо нужную сумму с учетом переплаты или написать в строчке "к оплате" - скоко получится, а в строчке "к уменьшению" мои 6тыс.? я весьма начинающий бухгалтер , поэтому поподробнее пожалуйста. спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    В связи с чем переплата: завысили НДС от покупателей или занизили НДС поставщикам?

  3. #3
    Гыгыша Гыгыша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Сообщений
    58

    про ндс

    честно говоря не знаю. я веду бухгалтерию в 1с и очень слабо разбираюсь. все что я могу сказать по этому поводу - был поставщик, недавно с ним перестали работать ( в 1м квартале), в мае стала делать список задолженностей с контрагентами и выяснилось, что данный поставщик присутствовал и в кредиторских, и в дебиторских задолженностях с одной и той же суммой (по моему это были счета 60,1 и 60,2). я отменила итоги 1го квартала, сделала взамозачет и переделала итоги - в результате снизился ндс на 6 т р. и изменились бухитоги....

  4. #4
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Гыгыша, будьте осторожны, это может быть сумма ндс с авансов.

  5. #5
    Гыгыша Гыгыша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Сообщений
    58
    и что? можно поподробнее? я решила, что это ошибки моей бухгалтерии, поэтому и сделала взаимозачет (корретктировка задолженности, как это называется в 1с). если его не делать, так и будет получается переплата 6тысяч? ведь больше поставщика этого не будет....
    у меня же получилось, что этот поставщик и по кредиторке и по дебиторке. я и решила, что можно это дело взаимозачесть...

  6. #6
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Гыгыша, а нельзя от Вас поподробнее не про нажатые кнопки в 1с, а о проводках - что было, что стало? Я не знаю, как только из за взаимозачета может уменьшиться сумма ндс...

  7. #7
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Я не знаю, как только из за взаимозачета может уменьшиться сумма ндс...
    Бывает, если в счет оплаты поставщику засчитывается сумма его дебиторской задолжности, возникшей в прошлые налоговые периоды по НДС.

  8. #8
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Я не в курсе: взаимозачет формирует запись в книгу покупок и, соответственно, Д68 ?

  9. #9
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Д68 ?
    К19. Но это после взаимозачета. А сам взаимозачет Д60К62(76,60)

  10. #10
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Тогда повторю:
    Я не знаю, как только из за взаимозачета может уменьшиться сумма ндс
    У Гыгыша же :
    сделала взамозачет и переделала итоги - в результате снизился ндс на 6 т р. и изменились бухитоги
    Может, я торможу?

  11. #11
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Andyko, не стоит воспринимать текст поста буквально. Проведенние в/з с поставщиком привело к уплате поставщику НДС, учтенного на 19-м, что повлекло за собой его предъяввление бюджету и проводку Д68К19.

  12. #12
    Гыгыша Гыгыша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Сообщений
    58

    подробно и с проводками...

    у поставщика - одна и таже сумма висит на 60.1 и 60.2. (38500р). я сделала взамозачет по 1С-совски - проводки - Д60.1 К60.2 - пересчитала книгу покупок и книгу продаж и закрыла месяц. в результате - при расчете НДС изменилась "сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров на территории России". конкретнее - эта сумма уменьшилась на 5872р. так понятно объяснила?
    насколько я помню, всегда преверяла задолженнасти между поставщиком и фирмой, прежде чем отнести пришедшие деньги на 60.1 или 60.2....
    причем раньше (до 1го квартала этого года) не было такого, чтоб поставщик и в дебиторских, и в кредиторских задолженниках числился... всегда гдто с одной стороны.....

  13. #13
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Гыгыша, то, что вы написали, называется "приняли к вычету НДС, уплаченный поставщику".

  14. #14
    Гыгыша Гыгыша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Сообщений
    58
    этот взаимозачет - корректная операция? действительно ли переплачен налог? или мне нужно искать ошибки?

  15. #15
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Корректная. Налог у Вас был переплачен, т.к. Вы не предъявили к вычету сумму, которую имели право предъявить. Совет: проведите этот взаимозачет текущим периодом, за который еще не сдана декларация по НДС.

  16. #16
    Гыгыша Гыгыша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Сообщений
    58
    Вы считаете, так будет лучше, чем делать уточненку да? я просто подумала, что это может быть нарушение - то, что я не сделала этот взамозачет в первом квартале.....
    тогда еще один вопрос - по декларации - указывать ли эти 5872р в строчке "налог к уменьшению" или нигде эту сумму не указывать, а молча написать в графе "к уплате" сумму налога, уже вычтя из нее переплату?

  17. #17
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Гыгыша, Вам надо провести зачет текущим незадекларированным периодом и предъявить к вычету в обычном порядке в этом периоде сумму НДС, оплаченную зачетом. И ВСЕ.

  18. #18
    Svetlana L Svetlana L вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2005
    Сообщений
    174
    скорее всего у Гыгыши в накладной (1С) была отметка учет по договорам, потом она выбрала "без учета договоров" перепровела документы и произошел зачет аванса вот и все.
    Уточненных балансов не бывает, в балансе у вас были неточные суммы по дебиторской и кредиторской задолженности на сумму незачтенного аванса, а вот декларации можно подавать уточненные (никто не запрещает и не может запретить)

  19. #19
    Гыгыша Гыгыша вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2004
    Сообщений
    58

    спасибо!

    большое спасибо за разъяснения! потонула бы в бумажках без вас...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)