Добрый день. ООО зарегистрировано во 2 кв.2013. Есть затраты на ЗП, взносы, аренду и т.п, собраны на 26 счете. Выручки нет. Согласно учетной политике 26 счет закрывается в дебет счета 20 ежемесячно и распределяется между объектами пропорционально базе. Вопрос вот в чем, как правильно закрыть счет 26 при отсутствии выручки и прямых затрат (счет 20 пустой):
1. списать на 91.2 и показать убыток в БУ (собственно, в НУ собираюсь списать в текущем периоде как косвенные и показать убыток)
2. списать таки на 20 и оставить как незавершенку, а потом распределить, когда появятся объекты. Но тут опять возникает вопрос - деятельности может не быть еще несколько месяцев, т.к. нет пока заказов. Если все затраты списывать с 26 на 20 как незавершенку, как потом их общей массой списать на проявившиеся объекты, предусматривать их сметой?
Посоветуйте, пожалуйста!