Всем добрый вечер.
Вроде ситуация возникла и простая, но что-то я застопорилась. Помогите разобраться в следующем..
Мы Агенты (продаем товар Принципала от своего имени в интересах Принципала). Мы На УСН 6%. Принципал - на ОСН. Соотв. все доки клиентам мы выставляем с НДС.
С одним клиентом недавно состоялся суд. В суд подавали мы от своего имени. Он не погасил свою ДЗ. В суде было подписано мировое соглашение.
По условиям соглашения мы отказываемся от своих претензий по выплате неустойки и штрафах, они гасят свою ДЗ путем передачи нам оборудования . Причем оборудование дальше в качестве ОС будет использовать наш Принципал.
Запуталась, как это отразить у себя в учете (проводки).... и передачу этого оборудования Принципалу?.
Смущает еще, что юристы (составляя и подписывая мировое соглашение ), в тексте всю сумму ДЗ указали не выделяя НДС и стоимость принимаемого оборудования тоже указана без учета НДС? Это ведь имеет значение для принципала на ОСН?


Ответить с цитированием