Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как быть..у нас в учетной политике прописано, что создаем резерв по сомнительным долгам, предыдущий глав бух в конце квартала считала точную сумму просроченных долгов и создавала резерв на первое число квартала (например 1 апреля), а потом 30 июня списывала просроченную задолженность, а сейчас я прикидываю сумму, на данный момент нет просроченных долгов, мне все равно создавать резерв? и с какого момента отсчитывать 3 года, с даты последней сверки?

