Добрый вечер!
Возник у меня такой вопрос. Никак не могу понять, каким образом мне выставить счет клиенту на доп расходы. Ситуация такая: есть договор на оказание юридических услуг, в котором прописано, что клиент оплачивает доп расходы, связанные исполнением этого договора. Так вот, была поездка по делам этих клиентов, есть электронный билет и чеки с заправок. Вопрос 1: как это оформлять в программе и вопрос 2: Мы на ОСНО и счет за доп услуги мы должны выставить с ндс, а расходы то по сути были произведены без ндс... Короче ничего сообразить не могу, хелп!

Ответить с цитированием

И какими документами все это оформлять. (ПыСы, ездил не сотрудник, а человек, нанятый по гражданско-правовому договору, это значит, наверное, что надо еще договор на аренду авто делать, что бы гсм списать?) В общем я окончательно ничего не понимааааю.