Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по поводу правильности проводок по хоз. операции.

Фирма на ОСНО.
05.07.13 получен аванс от контрагента на сумму 5 000р, в т.ч. НДС% -762,71р за услуги с 01.07.13-31.07.13 на сумму 5 000р.
На сумму получ. аванса выставлен авансовый с-ф от 05.07.13 на 5 000р.

От 08.07.13 подписано двухстороннее соглашение о изменении условий и изменении цены, где часть ранее получ. аванса необходимо зачесть в счет ч/оплаты счета, но за период апр.13 по этому же контрагенту.

Доп. согл. на новый период и сумму в июле:
01.07.13-20.07.13 на сумму 3 000р, в т.ч. НДС 18% - 457,63р,
часть суммы получ. аванса на 2 000р зачитываем в счет оплаты счета этого же контрагента за апр.13.

Проводки:

1.)05.07.13 – 51/62.02 – 5 000р (получен аванс от контрагента)
2.)05.07.13 – 76.АВ/68.02 – 762,71р (начислен НДС с аванса, выписана с-ф на аванс)
3.)08.07.13 – 62.02/62.01 – 2 000р (по доп. согл., часть суммы аванса зачитывается как оплата по-другому счету за апр., постфактом)
4.)08.07.13 – 68.02/76.АВ – 305,08р (отражен НДС к вычету, с части суммы аванса, кот. зачлась в счет оплаты счета за апр.)
5.)20.07.13 – 62.02/62.01 – 3 000р (зачет аванса за июль при закрытии июля)
6.)20.07.13 – 68.02/76.АВ – 457,63р (формирование книги покупок, начислен НДС при закрытии июля)
7.)20.07.13 – 62.01/90.01 – 3 000р (отражена сумма реализ. за июль)
8.)20.07.13 – 90.03/68.02 – 457,63р (начислен НДС в бюджет с реализ. за июль)

Спасибо большое всем за помощь.