В прошлом году в учете отражена реализация, которой, как сейчас выяснилось, не было. Ошибка не существенная. Организация в налоговом учете делает исправительные записи и подает уточненные декларации. Какими проводками отразить исправительные записи в бухгалтерском учете? Правомерно в данном случае применить "красное сторно"?

Ответить с цитированием