Получили деньги от клиента из Беларуси за иностранный товар, который он забирает самовывозом из нашего офиса. Какие мы должны ему дать документы, чтобы у него не было проблем с ввозом и оформлением товара? Как оформить с.ф. и накладную? Второй вопрос, насчет НДС: мы продали ему по той же цене, что и с НДСом, но со ставкой 0%. Имеем ли право применить 18% и стандартно уплатить его за вычетами входного НДС в текущем квартале? Просто не охота подавать с декларацией по НДС лишние документы о подтверждении 0%, провоцировать лишние вопросы и восстанавливать НДС. Раздельного учета по этому товару не было, таможенный НДС при ввозе товара в РФ был уплачен и уже вычтен по декларации в прошлом квартале.

Ответить с цитированием
