Всем доброго времени суток!
Может вопрос покажется глупым, заклинило. ИП арендует помещение у КУМИ, является налоговым агентом по НДС. В 2010 году ИП приобретает на торгах помещение как физ.лицо. И не оплачивает НДС как н/а (хотя должен и в договоре это прописано). В начале этого года происходит налоговая проверка, часть налога оплатили в июне. Теперь нужно подать уточненную декларацию. Теперь вопрос: уточненку подаем за тот период, в котором должны были уплатить этот НДС (т.е. в 2010 году) или за прошедший квартал (т.е. за 2 кв. 2013 года), когда непосредственно заплатили?
