Здравствуйте, уважаемые специалисты! Проверьте неуча, все ли я правильно понял? Пришел товар из РК, платим НДС, затем составляем Заявление о ввозе товаров..., вот вопрос - по одному договору у нас 2 наладные с разной ставкой НДС 10 и 18%, как это отразить в заявлении не понял? там вот по графе 2,3,6 - общие сведения о товаре, нужно 2 заявления готовить?
После составления заявления прилагаем к нему: выписку из банка об оплате импортного ндс, с/ф, транспортные документы (CMR?), договор с поставщиком - вроде все. Это должны быть заверенные копии?
Составляем декларацию по ндс. потом в обычной декларации по ндс этот оплаченный импортный ндс включаем в книгу покупок и берем к вычету.
Правильно?
и может ли быть такое, что мы уплатим ндс, а ифнс нам потом откажет в его возмещении?

Ответить с цитированием


