всем доброго времени! помогите разобраться с камеральной проверкой!
в 2012 и в1 квартале 2013 мы были УСН доходы минус расходы. при импорте товара платили таможенный НДС, но учитывали его в стоимости товара и списывали в расходы по мере реализации. Во втором квартале перешли на осно. стоимость оставшегося товара я уменьшила на ту сумму ндс, который мы не учли в осно и учла а в расходы ОСНО во 2 квартале на основании гл 26.2 ст 346.25. Идет камералка и инспектор достает на каком основании мы сразу не зачли таможенный ндс в расходах УСН и почему переносим оставшуюся часть в ОСНО.
Кто не прав?
спасибо за помощь