Добрый день.
Во 2 квартале оприходовали оказанные услуги по акту с НДС 18%, а на самом деле услуги были оказаны без НДС. Сейчас висит сальдо на 19 счете. Как исправить ошибку?
Добрый день.
Во 2 квартале оприходовали оказанные услуги по акту с НДС 18%, а на самом деле услуги были оказаны без НДС. Сейчас висит сальдо на 19 счете. Как исправить ошибку?
самая простая ошибка из возможных.. сторнировать начисленный НДС. или вы занизили стоимость услуг? тогда разницу доначислить..
А можно в 3 м квартале доначислить? Или нужно во втором, и подавать корректирующую по прибыли?
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)