×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676

    Списание материалов

    Добрый день! Мы подрядная организация,подскажите пожалуйста каким документом списывать материалы на 20 счет при выполнении работ нашими силами чтобы при расчете налога на прибыль эти суммы участия не принимали так как сдан объект будет только в следующем квартале?. Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Тебование-накладная в меню производство в момент передачи в производство

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Так программа сразу списывает на 20 и далее закрывает на 90. Чтобы материалы оставались на 20 счете в требовании накладной нужно создать какую то другую номенклатурную группу?как ее назвать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    далее закрывает на 90
    А это зависит от учетной политики.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    В учетной политике у меня это не задано

  6. #6
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Производство - Инвентаризация незавершенного производства. Тогда останется на 20 счете.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Пытаюсь сделать у меня документ пустой значит все таки не остается на 20 счете.Что то я запуталась объясните доходчиво пожалуйста как оставить материалы на 20 счете?

  8. #8
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Программа то не может знать, какие суммы закрывать, а какие нет... Ручками нужно ввести суммы, которые должны остаться...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    я думала как то по номенклатурной группе отдельной, значит открываем документ передача в переработку товаров нажимаем на Д-т К-т складываем суммы и вносим в инвентаризацию незавершенного производства. Кучей все суммы а не по отдельности по договорам?

  10. #10
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Я так подозреваю, что Вам нужен пообъектный учет. Тогда, по идее, Номенклатурная группа = Объект.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)