×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2012
    Сообщений
    4

    Подскажите проводки!

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки если сотрудник возвращает излишне начисленные отпускные через кассу, потом кассир эту сумму сдает на лицевой счет в казначействе?(сотрудник получал заработную плату путем перечисления на банковскую карту). Спасибо

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.08.2013
    Сообщений
    239
    Д 50 К 71 сотр возвращает деньги
    Д 51 К 50 деньги на расч. счет

    И какое имеет значение, каким образом сотрудник получает заработную плату?

    Подготовительная группа ДС....

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2012
    Сообщений
    4
    Мы казенное учреждение,у нас счета другие.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2008
    Сообщений
    233
    Цитата Сообщение от timo-fey Посмотреть сообщение
    Д 50 К 71 сотр возвращает деньги
    Д 51 К 50 деньги на расч. счет

    И какое имеет значение, каким образом сотрудник получает заработную плату?

    Подготовительная группа ДС....
    если зарплата, то через счет 70

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2012
    Сообщений
    4
    Вы не поняли,у нас совсем другой план счетов.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2008
    Сообщений
    233
    Цитата Сообщение от Считалочка Посмотреть сообщение
    Мы казенное учреждение,у нас счета другие.
    Д касса К расчеты с персоналом
    Д банк К касса

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Считалочка Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки если сотрудник возвращает излишне начисленные отпускные через кассу, потом кассир эту сумму сдает на лицевой счет в казначействе?(сотрудник получал заработную плату путем перечисления на банковскую карту). Спасибо
    1) Возврат средств в кассу учреждения: Дт.201.34.510-Кт.302.11.730;
    2) Выдача средств из кассы для зачисления на лицевой счет: Дт.210.03.560-Кт.201.34.610;
    3) Зачисление средств на лицевой счет:
    а) казенного учреждения (л/с 03): Дт.304.05.211-Кт.210.03.660;
    б) бюджетного учреждения: Дт.201.11.510-Кт.210.03.660.
    Последний раз редактировалось Rahsch; 21.08.2013 в 14:44.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Считалочка Посмотреть сообщение
    Вы не поняли,у нас совсем другой план счетов.
    тогда нужно в бюджетном разделе спрашивать

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    перенесено
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    тогда нужно в бюджетном разделе спрашивать
    А это разве не бюджет?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2012
    Сообщений
    4
    Благодарю!!!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2013
    Сообщений
    7
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки на уплату штрафа в налоговую. 852 ВР 290 КОСГУ ?!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2013
    Сообщений
    7
    Никто не знает, как отразить?!
    Цитата Сообщение от Gisele Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки на уплату штрафа в налоговую. 852 ВР 290 КОСГУ ?!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Gisele Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки на уплату штрафа в налоговую. 852 ВР 290 КОСГУ ?!
    Дт.303.05.830-Кт.304.05.290.

    Если начисление штрафа было сделано по другому субсчету счета 303.00, то и оплата пройдет по дебету соответствующего счета 303.ХХ.830.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    28
    Дт 401.20.290 Кт 303.05.730
    Дт 303.05.830 Кт 201.11.610

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2013
    Сообщений
    7
    спасибо)
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Дт.303.05.830-Кт.304.05.290.

    Если начисление штрафа было сделано по другому субсчету счета 303.00, то и оплата пройдет по дебету соответствующего счета 303.ХХ.830.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)