×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Переход с 1С ЗУП 7,7 на 8,2

    Добрый день!
    При переносе данных из 1С ЗУП 7,7 в 8,2 в самом конце переноса сформировался отчёт об ошибках, где была указана разница между этими двумя базами в выплате з/п в декабре 2009 г. на конкретную сумму. При сравнении баз обнаружилось, что в декабре 2009 г. на самом деле была выплачена эта сумма одному сотруднику, но при переносе в 1С 8,2 почему-то из документа выплата з/п перенеслась только первая строка этого документа, а вторая строка, как раз с этой суммой не перенеслась. Попыталась добавить в перенесенный в 1С 8,2 документ "Зарплат к выплате организаций" вторую строку с этим сотрудником и с этой не перенесенной суммой, провела эту выплату, но в расчетной ведомости ничего не изменилось.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить? Очень не хочется лезть в прошлый период, в декабрь 2009 года и перерассчитывать зарплату. Что нужно сделать, чтобы эта выплата отразилась в рассчётах?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Нужно сделать резервную копию базы, через меню "Операции"-"Документы"-"Перенос данных" найти тот документ, которым перенесена выплата. Это будет тот документ, которым введены данные по регистру накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций", найти строки по сотруднику, скопировать одну из них и откорректировать её на недостающую сумму в нужном периоде. Или можно создать новый документ переноса данных и внести строку по этому регистру. Лучше пробовать на копии базы и контролировать результат производимых корректировок штатными отчетами "Расчетная ведомость", "Свод начисленной зарплаты" и т.п.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Добрый день!

    И снова возникла проблема: такая ситуаия повторяется и на протяжении 2010 года в каждом месяце.
    Через меню "Операции"-"Документы"-"Перенос данных" нахожу документ "Выплаты/возвраты зарплаты за 2010 г.", захожу в него, добавляю новую строку по сотруднику, по которому нет оплаты, заполняю все данные: вид движения, период, физ.лицо, организация, период взаиморасчетов, сумма, характер выплаты, способ выплаты и в самом конце строки дохожу до столбца "Ведомость", захожу через него в журнал выплат организации - там документов именно по этим сотрудникам нет, или ещё вариант - документ есть, но в нём нет строки с каким-то сотрудником, которому на самом деле была выплата зарплаты (в 7,7 она есть).
    Со вторым вариантом (если есть документ, но в нём нет строчки) проще, добавляю эту строку в имеющийся документ, в документе переноса данных выбираю этот документ в графе ведомости - и выплата отражается правильно.
    С первым вариантом (если документа нет вообще) сложнее. Создаю новый документ, выбираю этого сотрудника, в графе "Было начислено" автоматически отображается сумма, начисленная за месяц выплаты (в документах, которые перенеслись автоматически - эта графа пустая, а заполнена только графа "К выплате"), провожу этот созданный документ, в журнале выплат в графе "Оплачен" появляется какой-то значок (в автоматически перенесённых - такого значка нет). Выбираю эту вновь созданную ведомость в документе переноса, провожу. В результате по сотрудникам, по которым не перенеслись документы и я их создавала заново - выплата задваивается и на конец периода получается задолженность за работником как раз на сумму этой выплаты.
    Делаю не проведёнными созданные ведомости выплаты, и соответственно не выбираю их в документе переноса - тогда выплата реальная, а если их провести, то получается выплата задваивается, например 22 числа и 31 числа - одна и та же сумма. В чём может быть дело? Мне кажется, что если не проводить ведомости и не выбирать их в переносе - это неправильно? А как можно избавиться от этой задвоенности сумм?

  4. #4
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Вручную нужно вводить только одно из двух: либо ведомость, либо документ переноса данных без указания ведомости.
    Сделать так чтобы не задваивалось можно только с помощью программиста - он сделает ведомость без значка.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Снова возникла проблема: В июне у одного сотрудника был больничный лист, но не было справки о заработке за 2 года с предыдущего места работы, поэтому этот больничный лист был рассчитан из минималки. Сейчас этот сотрудник принёс справку с предыдущей работы, и мне нужно пересчитать июньский больничный. Если бы не было перехода с 7,7 на 8,2 - проблем бы не было, воспользовалась бы кнопкой "Исправить". Но в августе был переход на 8-ку, поэтому данные по июньскому больничному перенесены документами "Перенос данных", а там, как я понимаю кнопки "Исправить" нет.
    Пыталась создать новый документ "Начисление по больничному листу" и на вкладке "Расчет больничного листа - Расчет начислений и среднего" сминусовать суммы, начисленные в июне. Но при попытке провести этот документ появляется сообщение:
    "В строке № "3" табл. части "Начисления": нарушено требование непрерывности записей начислений! (это оплата б/л за счет ФСС)
    В строке № "4" табл. части "Начисления": нарушено требование непрерывности записей начислений!" (это оплата б/л за счет работодателя)
    Подскажите, пожалуйста, как правильно в этой ситуации исправить июньский больничный?

  6. #6
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Не установлен флажок "Сторно" для минусовых сумм, программа не понимает, что это сторно-записи. Правый щелчок мышкой на табличной части больничного - "Настройка списка", установить видимость всех колонок и заполнить недостающие колонки (норма дней/часов, дата начала события, сторно, сторнируемый док. и т.д) по аналогии с стандартным исправлением больничного.
    Последний раз редактировалось rama; 18.10.2013 в 23:37.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Rama, спасибо огромное! Очень помогаете в этом нелёгком деле перехода с 7-ки на 8-ку!

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Ну никак не хочет проходить всё гладко!

    Сделала сторно июньского больничного, рассчитала зарплату, а при расчёте взносов появляется сообщение:

    "Расчет страховых взносов не произведен! Для автоматического учета начислений при расчете страховых взносов не хватает данных.
    Начисление: "Оплата больничных листов за счет работодателя". Нет данных для учета сторно записи. Отсутствуют данные отражения в учете для исчисления страховых взносов этого начисления в прошлых периодах
    Необходимо зарегистрировать данные вручную"

    Подскажите, пожалуйста, как преодолеть эту ситуацию?

  9. #9
    Клерик Аватар для rama
    Регистрация
    09.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Нужно среди документов "Перенос данных" найти что-то похожее вот это:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	207 
Размер:	32.0 Кб 
ID:	52685
    Перенос данных по регистру "Страховые взносы:Основные начисления". Должны быть запись по ВР "Оплата больничных листов за счет работодателя" и запись по ВР "Оплата больничных листов" с теми же периодами действия, что и сторнируемый и по тому же сотруднику и организации. Поле "Документ-основание" должен быть заполнен тем документом, в котором перенеслась запись больничного по основному регистру: "Основные начисления".

    Ну если не нашлось документа, то можно аккуратно сделать свой по аналогии с рисунком. Перед этим сделать резервную копию базы.
    Возможно, документ будет немного подглючивать, особенно с платформой 8.3, так что придется помучиться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)