×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 47 из 47
  1. #31
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    А почему не принимается для налога на прибыль?

  2. #32
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Потому что в статье "Комиссия банка" не стояла галочка "Принятие к НУ"????
    Ну судите строго - я только учусь!

  3. #33
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Поэтому. В 1С8 Бухгалтерия есть статья "Расходы на услуги банка", если я правильно помню. Ее и нужно использовать, а не создавать новую

  4. #34
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    так и делала, только наименование написала "Комиссия банка" . Зета, посмотрите еще раз ОСВ, что еще не правильно? Очень вам благодарна за советыНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6.JPG 
Просмотров:	184 
Размер:	129.1 Кб 
ID:	52306
    Ну судите строго - я только учусь!

  5. #35
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    L_Sana, внешне вроде всё верно

  6. #36
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Спасибо, спасибо, спасибо вы очень мне помогли
    Ну судите строго - я только учусь!

  7. #37
    Efenka Efenka вне форума
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Добрый день! Чтобы не плодить темы, можно я тут спрошу)))

    Мы занимаемся электрикой, все входящие материалы для работ по накладным я приходую на 10 счет. Купила ИБП, ввела накладную в программу ( базовая версия 8.2) . И тут мне звонит заказчик , не надо мне его устанавливать, я сам его смонтирую, продайте мне его. Я делаю небольшую наценку) , вбиваю товарную накладную на ИБП, выписываю счет фактуру довольная, и тут пришел отчетный период и засада... У меня же он приходуется на 10 счет, следовательно когда я буду списывать материала требованием-накладной, ИБП будет там болтаться. Когда я делала заказчику тор накладную, это же продажа, значит 41 счет... и он не пойдет) вообщем нагородила, ужОс) вот сижу с обеда думаю, как правильно делать. Поспрашивала у знакомых, кто во что горазд, то ручной проводкой сделать, то и приходовать и списывать на 41 счет... Вооьщем очень надеюсь на вашу помощь, уважаемые!!!!
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

  8. #38
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Или приходовать на 41 и продавать с 41.
    Или приходовать на 10 и продавать с 10.
    Проблемы вообще не вижу.

  9. #39
    Efenka Efenka вне форума
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Или приходовать на 41 и продавать с 41.
    Или приходовать на 10 и продавать с 10.
    Проблемы вообще не вижу.
    Спасиб)

    Но, у меня не получается( Сначала я сделала так : Приходую материалы на 10 счет, и продаю с 10 счета . Счет учета 91.02. Потом иду списывать все материалы за месяц в требование -накладную. Там я Это ИБП не ставлю учет, и в результате ОСВ по 10 счету идет разница именно на эту сумму(.
    Потом я решила, включить ИБП в требование накладню для проверки моих действий, сумма списывается, но количество идет за красным минусом...


    Получается, что оприходование и списание на 10 счет я оставляю. Вот теперь надо мне понять, как требов-накладной урегулировать))) Чтобы и сумма и количество списались..
    Последний раз редактировалось Efenka; 03.10.2013 в 23:04.
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

  10. #40
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Так зачем в требовании-накладной еще списывать? Вы же продали уже ИБП по накладной - по ней и прошло списание со склада. А вы дважды пытаетесь одно и то же списать. Вот и минусы отсюда

  11. #41
    Efenka Efenka вне форума
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Так зачем в требовании-накладной еще списывать? Вы же продали уже ИБП по накладной - по ней и прошло списание со склада. А вы дважды пытаетесь одно и то же списать. Вот и минусы отсюда
    В том то и дело, что если я его не трогаю, у меня 10 счет не закрывается (От туда вся и проблема
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

  12. #42
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    А документ реализации создает проводку списания со счета 10?

  13. #43
    Efenka Efenka вне форума
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    А документ реализации создает проводку списания со счета 10?
    Да. все просмотрела. Даже часы в датах проверила( читаю сейчас везде, проблем не возникает ни у кого.
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

  14. #44
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Тогда почему вы пишете, что не списывается?
    Или что вы подразумеваете под

    у меня 10 счет не закрывается
    ?

  15. #45
    Efenka Efenka вне форума
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Тогда почему вы пишете, что не списывается?
    Или что вы подразумеваете под



    ?
    Если я в треб накладную не вношу ИБП, а остальные все материалы списываю, то в ОСВ у меня остается остаток по счету, на сумму ИБП, которого как я понимаю не должно быть, я же все материалы реализовала .
    А вот, если вношу (умом то понимаю, что идет задвоение), то на начало квартала, у меня нет остатка по сумме, но есть в количестве - минус 1 .

    Как то так)))
    Последний раз редактировалось Efenka; 03.10.2013 в 23:32.
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

  16. #46
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Давайте карточку счета 10 по ИБП. А то непонятно, что там у вас происходит

  17. #47
    Efenka Efenka вне форума
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Зета, спасибо Вам огромное!!! Перепровела все документы, накладные ( и входящие и исходящие ) вбила вновь и о ЧУДО))) все встало на свои места. Не могу даже объяснить как все получилось! Спасибо Вам за поддержку!!! УРА!!!
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)