×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Сообщений
    38

    Поступление импортного товара помогите

    Мы перечислили аванс фирме за границу 28500 $, оформили через таможню ГТД, и получили товар. Вот как это всев 1С оформить.
    1. Оплата - выписка валютная 28500 счет 62.22
    2. Поступление товара от фирмы здесь вопрос, оформляется в валюте или рублях? и счет-фактура здесь ведь нет, как ГТД ввести?
    Что-то я совсем ничего не понимаю, помогите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Если Вы перечисляете, то на 60.22
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2003
    Адрес
    г. Королев
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от T_Sonya
    Мы перечислили аванс фирме за границу 28500 $, оформили через таможню ГТД, и получили товар. Вот как это всев 1С оформить.
    1. Оплата - выписка валютная 28500 счет 62.22
    2. Поступление товара от фирмы здесь вопрос, оформляется в валюте или рублях? и счет-фактура здесь ведь нет, как ГТД ввести?
    Что-то я совсем ничего не понимаю, помогите пожалуйста.
    В кач-ве сф- Ваша ГТД. Как оплатите НДС в таможню - запись книги покупок на основании выписки об оплате НДС.
    Прорвемся

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Сообщений
    38
    А как ввести таможенные услуги, ппопробовала через услуги сторонних организаций, ввела п.1 сбор таможенный без НДС, п.2 - пошлина бех НДС, а п.3 только сумму НДС. правильно?

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Только сумму НДС - заводишь через "счет-фактура полученный".
    1) Выбираешь счет НДС - (на закладке "Корреспондирующие счета") -19.4
    2) и выбираешь счет кредита - 76.5 - где аналитика что была в выписке при
    уплате НДС на таможню.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2005
    Сообщений
    38
    а поступление товара в евро, оно должно попасть в книгу покупок или нет?

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    В книгу покупок ты будешь заводирть когда оплатишь
    счет фактуру Дт 19.4 Кт 76.5 Таможня
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    Аноним
    Гость
    При закрытии счет-фактуры и при выборе на закладке корреспондирующий счет 19.4,
    Документ запись книги – покупок не закрывается, пишет, Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.4. Как быть в таком случае? (при оприходовании автоматически участв. Счет 19.3)

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А запись в кг-нигу случаем не автоматически делаешь?
    При экспорте/импорте эту возможность надо отключать в договоре.
    А еще посмотри сальдо на 19.4 по этой счет-фактуре.
    И время у документа "Запись в книгу покупок" (должна быть
    позже чем "Счет фактура полученный" с проводкой
    Дт 19.4 Кт 76.5)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Аноним
    Гость
    не автоматически! и запись книги - покупок позже. Вот только при оприходованнии затрагивается счет 19.3

  11. #11
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    При оприходовании счета вообще не должно быть.
    Если делаешь приход импорта, то там где написано:
    Счет фактура - галочку убираешь.
    Налоги: НДС сверху 0%. надо что-бы было без НДС.
    А "счет фактуру полученную" вводишь не на основании поступления,
    а отдельным документом и в ней указываешь:
    Счет 19 - 19.4
    Счет кредита - аналитика - 76.5 - Таможня и договор с таможней.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    И когда делаешь запись в кн. покупок, то на закладке
    "Корреспондирующие счета" в
    Счет кредита - указываете - 19.4.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #13
    Аноним
    Гость
    При оприход. имп. тов. :
    1. делаю поступление товаров и галочку на сч. ф. делаю для того
    что бы можно было в дальнейшем затрагивать ГТД
    2. Актом оказ. услуг на основании док. поступ. закрываю тамож. расходы , (проводки: Д41.1 - К 76.5; Д19.3 - 76.5; Н07.04.1) ) И на основ. акта оказ. услуг делаю книгу - покупок. И поэтому кор. сч. не хочет видит 19.4 сч.

  14. #14
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Нельзя галку делать.
    ГТД будешь заводить в счет фактуре - полученной.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  15. #15
    Аноним
    Гость
    При оприход. имп. тов. :
    1. делаю поступление товаров и галочку на сч. ф. делаю для того
    что бы можно было в дальнейшем затрагивать ГТД
    2. Актом оказ. услуг на основании док. поступ. закрываю тамож. расходы , (проводки: Д41.1 - К 76.5; Д19.3 - 76.5; Н07.04.1) ) И на основ. акта оказ. услуг делаю книгу - покупок. И поэтому кор. сч. не хочет видит 19.4 сч.

  16. #16
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Так вот, что-бы видел: читай все мои посты...
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  17. #17
    Аноним
    Гость
    а где ГТД в записи книге -покупок (сч-ф)?

  18. #18
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    В сч.ф. полученной - см. закладку "Импортные товары"
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  19. #19
    Аноним
    Гость
    ZloiBuhgalter!
    А можно ли на основании выписки ввести сч-ф. По опл. Таможни, не оприходовав сам товар.

  20. #20
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Нет.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    ZloiBuhgalter!
    Извини за безграмотность! Но теперь нужна серьезная подсказка по полочкам. У меня вроде все шло, вот только вместо 19.4 было 19.3, а сейчас все …., видать что-то неправильно делаю!

  22. #22
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Посмотрите "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000)
    Поучитесь в демонстрационной базе. Хватит засорять форум, он не для чайников.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  23. #23
    Аноним
    Гость
    ZloiBuhgalter!
    Попробовала все по вашему, вроде все получилось, но как я делаю, там меньше хлопот, все завожу документом, вот только 19.4—19.3, и в декларации по ндс сумму по таможне завожу вручную. Спасибо за консультации, узнала что- то новое для себя!

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Посмотрите "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000)
    Поучитесь в демонстрационной базе. Хватит засорять форум, он не для чайников.
    А зачем тогда нужен форум, если не для того, чтобы решать проблемы?
    А если вы такой умный и не хотите делиться знаниями то и сидите один... И нечего затыкать рот людям, которые хотят учиться и знать больше.

  25. #25
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Здесь форум по проблемам в 1С,
    а не "научите меня бухучету...(причем бесплатно (трафик видать казенный))"

    А, по существу, - читаем план счетов:
    19.4 -
    Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
    На субсчете 19.4 "Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам" учитываются суммы налога на добавленную стоимость по товарам, ввезенным на таможенную территорию Российской Федерации по импорту.
    Аналитический учет ведется по таможенным органам, которым уплачивается налог (субконто "Контрагенты") и грузовым таможенным декларациям (субконто "Счета-фактуры полученные"). Каждый получатель налога - это элемент справочника "Контрагенты". Каждая грузовая таможенная декларация - документ оприходования НДС.
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 11.08.2005 в 11:57.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter
    Здесь форум по проблемам в 1С,
    а не "научите меня бухучету...(причем бесплатно (трафик видать казенный))"

    А, по существу, - читаем план счетов:
    19.4 -
    Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
    На субсчете 19.4 "Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам" учитываются суммы налога на добавленную стоимость по товарам, ввезенным на таможенную территорию Российской Федерации по импорту.
    Аналитический учет ведется по таможенным органам, которым уплачивается налог (субконто "Контрагенты") и грузовым таможенным декларациям (субконто "Счета-фактуры полученные"). Каждый получатель налога - это элемент справочника "Контрагенты". Каждая грузовая таможенная декларация - документ оприходования НДС.

    Ну Вы же умница
    Видать просто имидж у Вас такой.

  27. #27
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Зря цитировали, сами могли-бы прочитать...
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)