×
Показано с 1 по 1 из 1
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2013
    Сообщений
    1

    Не выставили счет-фактуру, как налоговый агент, в прошлом периоде.

    Здравствуйте!
    Компания приобрела у нерезидента электронный сертификат для программы в июне 2013. Отделу налогового учета сообщили об этом только в августе 2013, поэтому в отчет за второй квартал сумма НДС не попала и не была уплачена. В договоре купли-продажи ничего про НДС не указано, поэтому компания исчислила и уплатила его из собственных средств, и подала уточненную декларацию. Уплаченную сумму НДС списала на расходы в августе (в соотв. с п.5 ст. 170 НК РФ).
    Подскажите, пожалуйста, в каком периоде нужно выставить счет-фактуру и зарегистрировать в книге продаж?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Marina Nikolaevna; 28.08.2013 в 22:45.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)