×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Отражение оплаты по счетам 60.01, 60.02

    Здравствуйте! Каким образом провести платёжное поручение в бухгалтерии 1С:Предприятие 8.2, чтобы сумма частично отразилась по Д 60.01 - погашение задолженности по поставкам, а частично по Д 60.02 - отражение аванса предстоящих поставок (то есть одним платежом было произведена оплата задолженности и предварительная оплата последующих поставок)? Если делать корректировки, то на каком счёте изначально лучше отразить данный платёж?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для bronzza
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    72
    Я бы разделила полученное платежное поручение в выписке банка в 1С при разноске на 2-а п/п,
    1-ое как оплату по счету (постфакт) - одна сумму,
    2-ая сумма (аванс) - другая сумма.
    Номера п/п в выписке банка и его дата естественно одинаковая. Просто разносите оплату 1-ним по п/п, но как бы по 2-м разным счетам.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    В списании с расчетного счета ставим галку "список" и разносим платеж построчно

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А каким боком раздел бухучёта к "отражению операций" в 1С?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк Аватар для Maika
    Регистрация
    11.12.2002
    Сообщений
    14
    1С- умная программа. Если у вас уже оприходован товар или услуга, то при проведениий платежки, 1С частично погасит задолженность и оставшуюся сумму отразит на сч 60.2 . И не надо разбивать платежки.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответы.
    1С, конечно, умная, но не все конфигурации всё предусматривают)
    Прошу прощения, некорректно сформулировала вопрос, он не просто в том, как работать с 1С.
    В моей конфигурации 1С отражение по счетам происходит не на основании выписки, а на основании платёжных поручений, по которым потом и формируется выписка автоматически. Как таковые выписка или списание с расчётного счёта вручную не проводится. Не указав счёт, нельзя провести платёжное поручение, автоматом программа сама не разнесёт "как надо" по счетам, вариант указания счёта только один, либо 60.01, либо 60.02, и туда, и туда в одном документе не разнесёшь. Платёжные поручения проводятся при выгрузке из клиент-банка, номер платёжного поручения программа не позволит задвоить и, в принципе, это будет некорректным отражением списания с расчётного счёта, ведь он проходит общей суммой. Может, конечно, есть какие-то секретные ходы с данной конфигурацией, буду благодарна, если кто-то подскажет.
    Но единственный вариант, к которому я всё же склоняюсь, это повесить сначала на один счёт, а потом сделать корректировку нужной суммы на другой счёт.

    Вопрос: по какому счёту изначально лучше отразить оплату: по 60.01 или по 60.02?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Если бы вы привели название конфигурации - посоветовать вам было бы гораздо проще.
    И прочтите вот это: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
    Конфигурация:
    1С:Управление строительной организацией, редакция 1.3 (1.3.42.2)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вопрос: по какому счёту изначально лучше отразить оплату: по 60.01 или по 60.02?
    Указывайте вид операции "Оплата поставщику". Счет расчетов - 60.01, счет авансов - 60.02. При проведении документа программа проанализирует состояние расчетов и сформирует проводки автоматически.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Возникла такая же проблема. Как в итоге вы разрешили данную ситуацию?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)