×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Корректировка?!

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста!
    Ситуация: во втором квартале была реализация товара 1000 ед. одному покупателю. До формирования отчета по ндс, выяснилась ошибка, что продано не 1000 ед., а 1200 ед. Я у себя исправила накладную и счет-фактуру и передала документы на замену покупателю. К сожалению, документы до бухгалтерии покупателя вовремя не дошли, то есть у них поступление 1000 ед. Покупатель согласен с тем, что поступило 1200 ед., готов внести исправления в документы и просят у меня корректировочную счет-фактуру. Но как мне ее сделать? у меня ведь реализация на 1200 ед.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это не КСФ - это "Исправление".
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2004
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    184
    Если отгрузка произведена во 2 квартале, а исправления вносим в 3 квартале, нужно ли подавать уточненку по НДС за 2 квартал?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Glazki Посмотреть сообщение
    подавать уточненку по НДС за 2 квартал?
    Если налог был занижен - да.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2004
    Адрес
    Псков
    Сообщений
    184
    НДС уменьшился. А в 3 квартале я учитываю эти изменения или нет?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)