Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно отражать бухгалтерский учет в розничной торговле? В магазине никогда не работала, а предыдущий бухгалтер особо не заморачивалась - т.к. ЕНВД.
Я взяла книгу План счетов и по образцу подставила свои цифры и вот что у меня получилось:
Итак условия - учет в рознице ведется по продажным ценам:
1) Покупная стоимость товаров - 2 486 027,42
2) Торговая наценка (основание Методические рекомендации по учету.... в торговле №1-794/32-5 от 10.07.96 (ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОНИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ? НА НИХ ОПИРАТЬСЯ? КАКАЯ ФОРМА СПРАВКИ - ОБРАЗЕЦ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ?) -
- 2 486 027,42 * 25%(наша торговая наценка) = 621 506,85
3)Стоимость товаров по продажным ценам - 621 506,85 + 2 486 027, 42 = 3 107 534,27
4) Проданы товары на сумму - 5 226 944,52
5)Валовая прибыль (тог.наценка, относящаяся к реализованным товарам) - 5 226 944,52 * 25/125 = 1 045 388, 91
6)Покупная стоимость реализованных товаров - 5 226 944,52 - 1 045 388, 91 = 4 181 555,61
Проводки:
Сальдо Д 41 на начало периода - 76 515,79
1) Д 60 К 50
Д41 К 60 - Получены товары в этом периоде 2 486 027, 42
2) Д41 К 42 - Начислена торговая наценка 2 486 027,42 * 25%(наша торговая наценка) = 621 506,85
3) Д 50 К 90-1 Получена выручка в этом периоде 5 226 944,52
4) Д 90-2 К 41-2 Списывается стоимость товаров по продажным ценам 5 226 944,52
5) Д 90-2 К 42 СТОРНО!!! - 1 045 388,91
Знающие люди! Проверьте пожалуйста проводки! И ЕСЛИ все правильно возникают вопросы:
1) - сальдо по К 42 будет расти что-ли как снежный ком?
2) - РЕАЛЬНЫЙ Остаток на конец периода по результатам инвентаризации в торговом зале - 434 291, 43
А у меня в суммах к проводкам вообще ничего рядом не стоит. Наверное я неправильно ставлю сумму в проводке Д90 к41
Или я чего-то не понимаю? Что надо делать?
БОЛЬШОЕ Спасибо кто ответит!

Ответить с цитированием

