×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Наташа В.
    Гость

    Ошибка прошлого отчетного периода

    В прошлом квартале была допущена ошибка при заведении поступления услуг мобильной корпоративной связи. Сотрудник израсходовал за месяц 80 руб, а бухгалтер поставила сумму 150 руб. (просто не туда посмотрела). Как мне исправить эту ошибку, если она была допущена в прошлом отчетном периоде (во втором квартале этого года)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Исправьте в этом.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Наташа В.
    Гость

    Информация

    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Исправьте в этом.
    А как именно исправить? Бух. справкой? Какой проводкой?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Наташа В. Посмотреть сообщение
    А как именно исправить?
    А Вы как умеете? Озвучьте pls все варианты.

    Цитата Сообщение от Наташа В. Посмотреть сообщение
    Бух. справкой?
    Ну исправьте бухсправкой.

    Цитата Сообщение от Наташа В. Посмотреть сообщение
    Какой проводкой?
    Обратной неправильной.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Наташа В.
    Гость

    Информация

    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    А Вы как умеете? Озвучьте pls все варианты.
    А я никак не умею, я никогда ничего не исправляла в бухгалтерской программе 1С. Я бухгалтером работаю только месяц. У других бухгалтеров на работе спрашивала, но никто мне не подсказал. Вот поэтому я и спрашиваю здесь на форуме.

  6. #6
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Наташа В., какой проводкой была сделана первоначальная запись? Напишите ее здесь

  7. #7
    Наташа В.
    Гость

    Информация

    Цитата Сообщение от ЮНаталия Посмотреть сообщение
    Наташа В., какой проводкой была сделана первоначальная запись? Напишите ее здесь
    Вот все проводки данного поступления:

    Дт 60.01 - Кт 60.02 (зачет аванса поставщику 72,05 руб.)
    Дт 26 - Кт 60.01 (109,20 руб.) А ДОЛЖНО БЫТЬ 9,02 руб.
    Дт 19.04 - Кт 60.01 (19,66 руб.) А ДОЛЖНО БЫТЬ 1,98 руб.
    Дт 73.01 - Кт 60.01 (61,05 руб.) это правильно, на разговоры в нерабочее время сумма указана верно
    Дт 68.02 - Кт 19.04 (19,66 руб.) должно быть 1,98 руб.

  8. #8
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Наташа В., можно сделать следующие проводки. Бухгалтерской справкой.
    Дт 60.01 Кт 91.1 "Прибыль прошлых лет" 100,18
    19.04 60.1 -17,68 (сторно)
    68.2 19.04 - 17,68 (сторно).
    Подать корректирующие декларации по прибыли и НДС за прошлый год, т.к. приняли в расходы лишние суммы.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от ЮНаталия Посмотреть сообщение
    Дт 60.01 Кт 91.1 "Прибыль прошлых лет" 100,18
    Речь про 2-ой квартал с.г.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Речь про 2-ой квартал с.г.
    упс простите

    Дт 26 - Кт 60.01 сторно на сумму 100,18
    корректирующие декларации за 1 квартал подать тогда надо.

  11. #11
    Наташа В.
    Гость

    Информация

    Подскажите, пожалуйста, еще один момент. Приход на неверную сумму был сделан 30.06.13. Какой датой сделать сторно и новый приход на верную сумму?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Какой заметила.
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Клерк Аватар для ЮНаталия
    Регистрация
    13.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,642
    Наташа В., если у вас не закрыт 3 квартал, то все исправления можете сделать в нем.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)