×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Зависает НДС

    Получили автомобиль в лизинг от лизинговой компании. Есть договор и накладная. В цене выделен НДС 18%. Счёт-фактуру дают только на лизинговые платежи.
    Когда ставлю на учёт и делаю проводку Дт 08 Кт 76, Дт 19 кт 76 - полученный НДС зависает на 19 счёте, т.к. потом проводки Дт 76 Кт 76 –начислен лизинговый платёж, Дт 68 Кт 19 – НДС с лизингового платежа. Что делать с НДС, выделенным в накладной и зависшем на 19 счёте?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получили автомобиль в лизинг от лизинговой компании. Есть договор и накладная. В цене выделен НДС 18%. Счёт-фактуру дают только на лизинговые платежи.
    Когда ставлю на учёт и делаю проводку Дт 08 Кт 76, Дт 19 кт 76 - полученный НДС зависает на 19 счёте, т.к. потом проводки Дт 76 Кт 76 –начислен лизинговый платёж, Дт 68 Кт 19 – НДС с лизингового платежа. Что делать с НДС, выделенным в накладной и зависшем на 19 счёте?
    Почему он зависший, Вы же получаете счета-фактуры ежемесячно, сами же написали Дт 68 Кт 19 , постепенно так и спишите.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Почему он зависший, Вы же получаете счета-фактуры ежемесячно, сами же написали Дт 68 Кт 19 , постепенно так и спишите.
    НДС начисляется при получении акта от лизингодателя – Дт 19 Кт 60. Или акты не проводить?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НДС начисляется при получении акта от лизингодателя – Дт 19 Кт 60.
    Нет.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или акты не проводить?
    Проводить. Дт 76 Кт 76 (Можете бух.справкой, корректировкой долга или поступлением... как хотите) Я в 1С8 провожу поступлением, но ставлю без НДС.
    У Вас в первом посте все правильно написано.

  5. #5
    Принтер
    Гость
    Подскажите, мы взяли в лизинг оборудование, приняли его по акту, числится на нашем балансе, лизингодатель выдал с/ф на сумму, оплаченную как 1 взнос (около 30% стоимости). Но это мы оборудование мы не планировали использовать в своей основной деятельности, а будем сдавать в аренду, но со следующего квартала. Можно ли в этом квартале принять к вычету этот ндс с 1 взноса? Спасибо!

  6. #6
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Можно. Вы же будете использовать это оборудование для деятельности, облагаемой НДС (сдача в аренду)

  7. #7
    НelenElena
    Гость
    Получили автомобиль в лизинг от лизинговой компании. Есть договор и накладная. В цене выделен НДС 18%. Счёт-фактуру дают только на лизинговые платежи.
    Когда ставлю на учёт и делаю проводку Дт 08 Кт 76, Дт 19 кт 76 - полученный НДС зависает на 19 счёте, т.к. потом проводки Дт 76 Кт 76 –начислен лизинговый платёж, Дт 68 Кт 19 – НДС с лизингового платежа. Что делать с НДС, выделенным в накладной и зависшем на 19 счёте?



    Добрый день.
    Конечно, ведь по основным средствам НДС принимается к вычету при принятии к учету. Когда вы сделаете проводку на сч.01, тогда НДС уйдет со сч.19, соответственно не забудьте перепровести формирование книги покупок.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)