×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Аноним
    Гость

    про затраты

    Много чего нашла по поиску. Просто хочу уточнить - проверить, правильно ли я всё для себя поняла.
    Фирма только-только открылась. Производства еще нет. Работников нет (кроме директора и главбуха). Реализации нет. А затраты есть! Взяли финансовую помощь от учредителя и эти затраты оплатили. Затраты - это аренда.
    Эти затраты я ставлю на 97 счет, и как только у меня появится реализация, списываю. (Вопросик - сразу ли в полном объеме или постепенно, растянув на несколько месяцев? Или исходя из размеров выручки - хватает её чтобы сразу списать, то списываю, если выручка маленькая, то немножко списываю, соизмеримо).
    НДС ставлю в зачет сразу, так как он оплачен.

    Правильно ли я излагаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Пытливый Пытливый вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Чего-то я слышал про НДС, что если реализации нетути, то и нет НДС с реализации (дохода). А раз нету НДС с дохода, то нечего уменьшать. А это значит, что в том периоде, когда нет реализации (дохода с НДС), нельзя принимать к уменьшению НДС по расходам. Вот.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А вот в форуме (то что я нашла по поиску) пишут как раз наоборот - НДС к зачету ставить можно и нужно.

  4. #4
    Smic Smic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    А вот в форуме (то что я нашла по поиску) пишут как раз наоборот - НДС к зачету ставить можно и нужно.
    Только при осуществлении деятельности, облагаемой НДС. Причем наличие выручки не является обязательным условием или признаком для доказательства осуществления такой деятельности.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Ну деятельности-то пока никакой нету, предполагается, что в следующем месяце будет деятельность, облагаемая НДС.
    Но в данном месяце деятельности нет!

  6. #6
    Джага Джага вне форума
    Клерк Аватар для Джага
    Регистрация
    20.05.2005
    Сообщений
    76
    Ананим, А почему на 97 счет относим аренду? Арендн. платежи за что?
    А про НДС уже так много писали... Налоговые органы четко стоят на своем, что если у Вас нет реализации следовательно НДС к зачету пока принять нельзя.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    А куда ж тогда НДС деть? На 19 счете оставить?
    И куда тогда арендную плату?

  8. #8
    ГалСтеп ГалСтеп вне форума
    Клерк Аватар для ГалСтеп
    Регистрация
    30.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    493
    Вот нашла консультацию:
    На связи с читателями Елена Алексеевна Муравьева, заместитель начальника отдела косвенных налогов Управления МНС России по Московской области.
    - Вас беспокоит бухгалтер из Москвы. Мы открыли фирму в этом году. Сейчас у нас идет подготовка к деятельности, реализации пока нет. Но НДС по приобретенным товарам, работам и услугам уже есть. Можем мы получить из бюджета возмещение входного НДС?
    - Получить возмещение "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) Вы не можете, так как необходимым условием для применения налогоплательщиком права на вычет является наличие у налогоплательщика операций, признаваемых объектом налогообложения и суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по данным операциям в данном налоговом периоде.

  9. #9
    Виктория 78 Виктория 78 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Аноним,вы затронули 2 извечно спорных вопроса. Прямой ответ, вам никто не даст, так как мнения расходятся на эти вещи. Вы должны решить для себя, как вы это будете учитывать.
    А НДС - есть силы потом спорить с налоговой в суде, принимайте, тем более, что скорей всего вы выиграите. Я оставляла на 19.
    А вообще логика есть у налоргов (странно как звучит))))) А вдруг реализация начнется, и без НДС она! Не как предполагалась.
    Что вы наэто скажете?
    Нет ничего невозможного!

  10. #10
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Что вы наэто скажете?
    Вот что: п.3 ст. 170. На этот счет есть прямое указание.

    3. В случае принятия налогоплательщиком сумм налога, указанных в пункте 2 настоящей статьи, к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном настоящей главой, соответствующие суммы налога подлежат восстановлению и уплате в бюджет.

  11. #11
    Джага Джага вне форума
    Клерк Аватар для Джага
    Регистрация
    20.05.2005
    Сообщений
    76
    ст. 176 НК РФ требует наличие у налогоплательщика операций, признаваемых объектом налогообложения, и суммы НДС, исчисленной по данным операциям.
    Поэтому смело относите на 19 сч, а когда появится реализация Д68 К19.
    А на 97 счет я бы не относила, а начисляла арендные платежи на 26 или 91 счета(смотря за что платим и какое отношение это имущ. имеет к нашей осн. деятельности)

  12. #12
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    ст. 176 НК РФ требует наличие у налогоплательщика операций, признаваемых объектом налогообложения, и суммы НДС, исчисленной по данным операциям.
    Джага, пожалуйста, процитируйте тот кусок, на основании которого Вы делате этот вывод

  13. #13
    Джага Джага вне форума
    Клерк Аватар для Джага
    Регистрация
    20.05.2005
    Сообщений
    76
    Джага, пожалуйста, процитируйте тот кусок, на основании которого Вы делате этот вывод
    В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1-2 пункта 1 ст 146 НК РФ, то полученная разница подлежит возмещению налогоплательщику в соответствии с положениями наст. статьи.

    А еще было письмо Управления Министерства РФ по налогам и сборам по МО от 06.08.03г. № 06-21/13211,13659/С481

  14. #14
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Джага, Письмо - это бумажка...

    Про цитату:
    Где наличие то обусловлено???? По правилам математики из нуля вычитать можно.

  15. #15
    Джага Джага вне форума
    Клерк Аватар для Джага
    Регистрация
    20.05.2005
    Сообщений
    76
    Статьей 171 НК налогоплательщику предоставлено право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК, на установленные налоговые вычеты.
    Что уменьшать, если не был начислен налог?????

  16. #16
    Джага Джага вне форума
    Клерк Аватар для Джага
    Регистрация
    20.05.2005
    Сообщений
    76
    По правилам математики
    Речь идет о налогообложении

  17. #17
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Статьей 171 НК налогоплательщику предоставлено право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК, на установленные налоговые вычеты.
    Да, но Вы сами цитировали:
    если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1-2 пункта 1 ст 146 НК РФ
    То есть исходя из Ваших же цитат НДС к начислению не рассмотрен как ненулевой. Я имею права уменьшить рассчитанную нулевую сумму налога на вычеты.
    Кроме общая сумма к уплате может быть отрицательной, Вы сами это подтвердили.
    По-моему Вы начинаете себе же противоречить.
    Речь идет о налогообложении
    Там где идет слово
    полученная разница
    по-вашему не участвуют правила вычитания?

  18. #18
    Джага Джага вне форума
    Клерк Аватар для Джага
    Регистрация
    20.05.2005
    Сообщений
    76
    Денис В., я думаю именно так. Предлагаю Вам обратиться к К+ или Гаранту и посмотреть раз-я по этому вопросу налоговых органов и пр. лиц.
    и все же еще раз: Вы налог не начисляли , следовательно и выч-ть нет оснований.

  19. #19
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Джага, мнения налоговых органов мне известны и я их не обсуждаю, т.к. их письма не имеют нормативной силы. Просто Вы делали утверждение ссылаясь на НК и Ваша ссылка оказалась несостоятельной.
    Может еще попытаетесь?

  20. #20
    Джага Джага вне форума
    Клерк Аватар для Джага
    Регистрация
    20.05.2005
    Сообщений
    76
    Может еще попытаетесь?
    конечно)))) и тогда посмотрим кто прав....

  21. #21
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Джага, Ура
    Просто не все стараются слепо следовать советам фискалов и тут стараемся доказывать, что их логика не более чем желание что-то притянуть за уши.
    Запрет на зачет НДС без выручки - не более чем эта притяжка.
    Если посмотрите поиск, то увидите, что тема много раз обсуждалась и в данном случае сформировалась достаточно большая арбитражка, подтверждающая возможность зачета при нулевой выручке
    Я Вас просто немного подразнил.. извините!

  22. #22
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    Значит, я новые выводы для себя делаю?
    1. Затраты оставляю на сч.20 (помещения производственные). До появления выручки держу там, потом списываю.
    2. НДС сидит до появления выручки на 19 счете. А потом я его списываю.
    И это будет правильно? Я не буду судиться с налоговой из-за НДС. Я хочу чтобы было и правильно, и налоговая не прицепилась.

  23. #23
    ГалСтеп ГалСтеп вне форума
    Клерк Аватар для ГалСтеп
    Регистрация
    30.03.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    493
    Вот нашла в Консультанте: "Учет.Налоги.Право", N 42, 2004
    Общими условиями принятия к вычету НДС являются факт приобретения товаров (работ,услуг) для использования при осуществлении облагаемой НДС деятельности, принятие приобретенных товаров (работ, услуг) на учет, наличие счетов-фактур и факта оплаты за товар (включая сумму налога). При этом право на возмещение НДС не связано с наличием или отсутствием оборотов по реализации товаров за этот же период (Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 14.09.2004 по делу N А09-2393/04-15)

  24. #24
    Денис В. Денис В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    ГалСтеп, таких постановлений достаточно много, но это и есть то, о чем говорил На уровне ВАСи пока не рассматривалось.

  25. #25
    AlKl AlKl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2005
    Сообщений
    177
    Можно, кстати, предположить такой фискальный трюк:
    Выручки нет. Затраты есть. НДС к вычету не предъявляем.
    По прошествии N налперов появилась выручка. Весь накопленный входной НДС списываем.
    И тут возражение налоргов:
    Вычет своевременно не предъявили, т.е. не воспользовались своим правом (а вычет по НДС - это право, а не обязанность), и все - поезд ушел. Не будет вам вычета.
    Ситуация гипотетическая, но чего только не изобретают фискалы в погоне за налогами.

  26. #26
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    И тут возражение налоргов
    Ситуация гипотетическая
    Это действительно ситуация гипотетическая или были прецеденты?
    С уважением, Татьяна

  27. #27
    AlKl AlKl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2005
    Сообщений
    177
    Прецедентов не встречал, но не дай Бог...

  28. #28
    Tatyana65 Tatyana65 вне форума
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    Ну волков бояться - в лес не ходить...
    С уважением, Татьяна

  29. #29
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    не воспользовались своим правом (а вычет по НДС - это право, а не обязанность), и все - поезд ушел. Не будет вам вычета.
    Если пропущен срок исковой давности, то налорги могут запросто отказать в таком вычете.

  30. #30
    KSA KSA вне форума
    Клерк Аватар для KSA
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    408
    Уважаемый Аноним. Если ваше предприятие собирается заниматься производством и сейчас идет подготовительный период - то затраты Вы действительно должны поставить на 97 (см. начало ветки). А списывать вы их будете так, как посчитаете нужным (пропорц. выручке или равномерно) - закрепите в учетной политике.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)