×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    felixforman felixforman вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2013
    Сообщений
    4

    Счет-фактура на аванс

    Здравствуйте.
    Нужно выписывать счет-фактуру на аванс, если оплата и отгрузка совершаются в одном месяце. Оплата 12 сентября, а отгрузка 25-го. Один налоговый период - нада?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    нада

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Что будет если не выписать счет-фактуру? У нас тоже оплата. а через день-два отгрузка... Можно для авансовых свою нумарцию ввести? Например АВАНС-01 и т.д.

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Что будет
    Ничего. ВАС уже давным-давно сказал, что если оплата и отгрузка в одном периоде - это не аванс для НДС.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ничего. ВАС уже давным-давно сказал, что если оплата и отгрузка в одном периоде - это не аванс для НДС.
    ВАС для налоговой указ? Есть нормативка какая-нить на этот счет? Или хотя бы решение ВАС?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ВАС для налоговой указ? Есть нормативка какая-нить на этот счет? Или хотя бы решение ВАС?
    мухаха! ты сам(а) свое сообщение прочти. тебе обязательно решение, постановление не подойдет?!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мухаха! ты сам(а) свое сообщение прочти. тебе обязательно решение, постановление не подойдет?!
    Похоже все не все такие умные как ты и хотят нормативку иметь для беседы с инспекторами из налоговой. Или нормативка не нужна? Достаточносказать, что очень умный аноним с форума сказал?

  8. #8
    osfo osfo вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Что будет если не выписать счет-фактуру? У нас тоже оплата. а через день-два отгрузка... Можно для авансовых свою нумарцию ввести? Например АВАНС-01 и т.д.
    да.

  9. #9
    бух-та бух-та вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    Куча решений, что с полученной предоплаты в одном налоговом периоде не возникает обязанности по исчислению НДС.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    С сайта клерк
    Пункт 3 статьи 168 НК РФ, предусматривая обязанность продавца по выставлению счета-фактуры в связи с получением предоплаты, не ставит ее в зависимость от даты последующей отгрузки.

    Аналогичного мнения придерживается и ФНС России. В письме от 10.03.11 № КЕ-4-3/3790 налоговая служба разъясняла, что, даже если отгрузка товаров производится налогоплательщиком в течение пяти календарных дней после получения за нее предоплаты, счета-фактуры на аванс оформляются в двух экземплярах (как при получении предоплаты, так и при отгрузке товаров). Этот порядок применяется вне зависимости от того, в од-ном или в разных налоговых периодах поступил аванс и произведена отгрузка.

    И про штрафы 15-30 тыс. руб. там написано.

    Есть более свежая нормативка по этому вопросу?

  11. #11
    бух-та бух-та вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    К+. Путеводитель по налогам.Энциклопедия спорных ситуаций.
    "Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.05.2012 по делу N А32-16839/2011
    Суд отклонил довод налогового органа о том, что поставщик не отразил в налоговой отчетности предоплату общества и не исчислил НДС, а следовательно, не создал источник для возмещения НДС. Суд установил, что товар передан покупателю (обществу) в том же налоговом периоде, в котором произошла его предоплата. Сославшись на правовую позицию, изложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.02.2006 N 10927/05, суд указал, что суммы, поступившие налогоплательщику в одном периоде с фактической реализацией товара, не являются авансовым платежом. Следовательно, у поставщика общества отсутствовала обязанность отражать НДС как исчисленный с частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товара."

  12. #12
    b-consalt b-consalt вне форума
    Клерк Аватар для b-consalt
    Регистрация
    02.12.2012
    Сообщений
    342
    Не Указ значит ВАС для ФНС, раз дело до ФАС дошло.
    ...ходят сплетни, что не будет больше слухов
    ...ходят слухи, будто сплетни запретят!

  13. #13
    felixforman felixforman вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2013
    Сообщений
    4
    Да... Не совсем понятная ситуация. Клерки говоря, что не нужно, хотя на их сайте статья опубликована говорящая об обратном. Нестыковочка. Получется, что лучше выписывать, что бы повод налоговикам не дать ограбить организацию.
    Пока одно понятно, ВАС - решил, МинФин - рекомендовал, а ФНС упорно стоит на своем и доводит дела до суда. Кому охота судиться?

  14. #14
    felixforman felixforman вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2013
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мухаха! ты сам(а) свое сообщение прочти. тебе обязательно решение, постановление не подойдет?!
    А это вооще случай клинический. Хамство поощряется?

  15. #15
    бух-та бух-та вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    Мы не выписываем, претензий при проверках не было.

  16. #16
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Есть более свежая нормативка по этому вопросу?
    Вообще-то это не нормативка. То, что Вы процитировали.

    Цитата Сообщение от felixforman Посмотреть сообщение
    Клерки говоря, что не нужно, хотя на их сайте статья опубликована говорящая об обратном. Нестыковочка
    А почему Вы считаете, что все должны преклоняться перед статьями на сайтах и мнением ФНС? Если они противоречат НК, о чем суды постоянно и говорят

    Цитата Сообщение от felixforman Посмотреть сообщение
    Кому охота судиться?
    Ну судя по количеству судебной практики, не перевелись у нас еще люди, которым не лень отстаивать свою правоту, а не просто рисовать никому ненужную макулатуру в угоду налоговикам

  17. #17
    Gennadii Gennadii вне форума
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    А можно по теме вопрос. Вот выписал я сф на аванс , через день отгрузил товар. В декларации по НДС я должен отразить эту сумму в авансах полученных, плюс реализацию и еще восстановление по этой же сумме?? ( по мне вообще бред)... но получается так нужно?

  18. #18
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Gennadii Посмотреть сообщение
    Вот выписал я сф на аванс , через день отгрузил товар. В декларации по НДС я должен отразить эту сумму в авансах полученных, плюс реализацию и еще восстановление по этой же сумме??
    1. Получили аванс, выписали счет-фактуру - запись в книге продаж
    2. Провели реализацию, выписали счет-фактуру - запись в книге продаж. Плюс зачли аванс - запись в книге покупок на основании счета-фактуры из п. 1

  19. #19
    бух-та бух-та вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    Читайте написаное ранее в данной теме, решать Вам. Заниматься ненужными движениями, от которых налоговая база не меняется, или не заниматься.

  20. #20
    Gennadii Gennadii вне форума
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)