Помогите пожалуйста, только осваиваю полное ведение фирмы.
Закрываю 3й квартал, сформировала ОСВ и по счету 99 следующая ситуация
БУ сумма 27 401,97 руб
НУ сумма 34 331,53 руб
Разница между НУ и БУ составляет 6 929,56 руб.
Эта сумма как раз налога на прибыль который должна уплатить по итогам 9 мес. и она висит у меня на сч 68.4.1
Подскажите, это правильно, что НУ и БУ по сч 99 расходиться? Если нет, то как исправить данную ситуацию
Заранее спасибо

Ответить с цитированием