Здравствуйте.
Сотрудникам вручили подарки. Теперь необходимо начислить НДС. Делаем документ "Начисление НДС" проводки правильные.
В книгу продаж попадает. Движения по регистру есть.
А вот в декларацию не попадает.
Я так понимаю проблема где то в заполнение реквизитов "Вид ценности"-Товары или "Событие"-НДС начислен к уплате.
И должен ли быть заполнен реквизит "Документ расчетов" ? Или может из за того что не заполнен документ оплаты?

