Если мы на УСН,а наш поставщик на ОСНО,то когда мы оплачиваем счет поставщика,мы должны указывать в п/п сумму и ставку НДС? Ведь в счете поставщик выделяет нам НДС,а мы ,с другой стороны не плательщики ндс.
Если мы на УСН,а наш поставщик на ОСНО,то когда мы оплачиваем счет поставщика,мы должны указывать в п/п сумму и ставку НДС? Ведь в счете поставщик выделяет нам НДС,а мы ,с другой стороны не плательщики ндс.



А товар будем приходовать ,включая НДС поставщика в сумму товара?
А что делать с счф поставщика?
Подскажите, пожалуйста, какими проводками надо упрощенцу (15%) провести товар с НДС?
41 60
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
У упрощенщиков уплаченный поставщику НДС включается в стоимость товара в бухучете, в налоговом - признается в расходах, но выделяется из стоимости товара отдельной строкой в КУДиР.
А уплатить поставщику НДС вы должны, поскольку реализация товара для поставщика, применяющего ОСНО, является операцией, облагаемой НДС в соответствии с НК РФ, и выставляет он его всем покупателям независимо от того, какую систему налогообложения они (покупатели) применяют.
Последний раз редактировалось Крысавица; 28.10.2013 в 14:34.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)