Добрый день!
Заплатили поставщику аванс. Нам выдали счет-фактру на авансовый платеж. Занесла ее в 1с. Счет-фактура отразилась по сч 76. Потом были приходные документы. Все занесла.
Делаю "Формирование записей книги продаж", все отлично, но счет-фактура на аванс по поставщика не закрывается по сч 76 Авансы выданные.
Перепровожу базу, перепровожу книгу покупок и продаж, тоже самое.
Причем, это ситуация только по одному контрагенту, все остальные полученные счета-фактур на аванс от поставщиков отлично закрываются.
Галочки "отразить вычет ндс" везде стоят, на конец квартала задолженности по отгрузки за данным поставщиком нет.
Подозреваю, что проблема скорей всего где-то в параметрах данного контрагента, но где - не могу найти.
Очень надеюсь на помощь! Заранее спасибо!
Технические характеристики:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)


Ответить с цитированием


лишь бы в помощь автору вопроса