Добрый день.
Во втором квартале не проведена реализация и счет-фактура на 5 руб, но проведена авансовая счет-фактура на 5 руб.
Что я сделала :
Сторнировала авансовую сч-фактуру сегодняшней датой, провела счет-фактуру на реализацию 2-м кварталом. Зарегистрировала в доп.листе книги продаж авансовую сч-фактуру с красным сторно, и счет-фактуру на реализацию. Формирую декларацию по НДС - там те же цифры, что и были до корректировки.
Как нужно было исправлять?



Ответить с цитированием
