×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Сообщений
    73

    Вопрос Косвенный реэкспорт.

    Добрый день.
    Наша организация планирует осуществить косвенный реэкспорт из Китая в Армению. Вопросы следующие:
    1. Нужно ли в контрактах прописывать, что товар не пересекает границы РФ? или что это косвенный реэкспорт? (Актуально не только для налоговой, но и для валютного контроля)
    2. Какими документами надо будет подтверждать 0% НДС? ГТД или достаточно контракта и первичных документов?
    3. Мы составляем только счет фактуру для покупателя?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Сообщений
    73
    4. НДС 0% или всё таки без НДС? Если без НДС, то получается никакие дополнительные разделы декларации по НДС не заполняются?

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Без НДС. 0% ставка ограничена процедурами экспорта и СТЗ.

    никакие дополнительные разделы декларации по НДС не заполняются?
    Что есть "дополнительные"? Для операций, местом реализации которых не признается территория РФ, предусмотрен 7 раздел.

  4. Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Сообщений
    73
    Да, спасибо. Без НДС. Я если честно, не знаю такого сокращения как СТЗ, можете уточнить?


    "Дополнительными" я назвала разделы с 4 и выше.

    1. Не могли бы Вы уточнить, по поводу контракта, стоит ли там описывать маршрут или указывать, что границы РФ не пересекает товар?

    2. И что потом в налоговую предоставлять? для подтверждения.

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Указывать надо
    2. Ничего

    СТЗ,
    свободная таможенная зона.

  6. Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Сообщений
    73
    В процессе работы с косвенным реэкспортом, выяснилось, что паспорт сделки не нужен, в отличии от реэкспорта.

    Но и возник вопрос, как же закрывать такие сделки по бухгалтерии? Сейчас висит кредиторская задолженность покупателю из Армении и дебиторская задолженность от поставщика из Китая.
    Моё личное предположение, что я должна выписать две счет фактуры: одна от поставщика нам и одна от нас покупателю, обе со ставкой "без НДС". Как считаете правильно будет так сделать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)